府財政は、昨年の円高等の影響により、府税収入全体として伸びが一服する中、義務的に負担する社会保障関係経費が増加し続けており、今後も多額の財源不足を生じる見通しであるなど、引き続き厳しい状況にあります。
このような状況を踏まえ、「当面の財政運営の取組み(案)」に掲げた歳入確保・歳出見直しなどの具体化を図るとともに、「府政運営の基本方針2017」を踏まえ、「豊かな大阪」を実現していくため、大阪の成長を促し、府民の安全・安心を確保する施策に、限られた財源を重点的に配分しました。
単位:億円、%
区分 | 28年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 前年度比 |
一般会計 | 32,772 | 30,866 | ▲1,906 | 94.2 |
特別会計 | 14,830 | 13,044 | ▲1,786 | 88.0 |
計 | 47,602 | 43,910 | ▲3,693 | 92.2 |
・府費負担教職員制度の見直しなどにより、予算規模が減少 |
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(一般会計における増減の主な要因)
・社会保障と税の一体改革による充実・安定化分の増(183億円)
・成人病センター移転整備完了による貸付金の減(▲282億円)
・中小企業向け制度融資に係る預託金の減(▲407億円)
・府費負担教職員制度の見直しなどによる人件費の減(▲1,479億円)
○一般歳出ベース
1兆9,803億円、前年度当初比89.8%、2,259億円の減。
(公債費、税関連歳出、基金への積立金を除く歳出合計)
○義務的支出
2兆2,359億円、前年度当初比96.1%、909億円の減。
(人件費、公債費、税関連歳出、社会保障関係経費の合計)
【資料1】 平成29年度当初予算案の概要 | 資料1 [PDFファイル/728KB] | 資料1‐1 [Wordファイル/111KB] |
【資料2】 平成28年度補正予算(第6号)案の概要 | 資料2 [PDFファイル/210KB] | |
【資料3】 財政状況に関する中長期試算〔粗い試算〕平成29年2月版 | 資料3 [PDFファイル/410KB] | 資料3 [その他のファイル/309KB] |
【資料4】 「大阪府財政運営基本条例」に基づく公表 | 資料4 [PDFファイル/388KB] | 資料4-1 [Wordファイル/26KB] 資料4-2 [Excelファイル/17KB] 資料4-3 [Wordファイル/16KB] 資料4-4 [Excelファイル/26KB] 資料4-5 [Wordファイル/25KB] 資料4-6 [その他のファイル/200KB] |
【資料5】 平成29年度 大阪府債発行計画(案) | 資料5 [PDFファイル/103KB] | 資料5 [Excelファイル/18KB] |
〔政策企画部〕 〔総務部〕 〔財務部〕 〔府民文化部〕 〔福祉部〕 〔健康医療部〕 〔商工労働部〕 〔環境農林水産部〕 〔都市整備部〕
〔住宅まちづくり部〕 〔教育庁〕
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財務部 財政課 財政企画グループ
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