令和元年度補正(5号) 府立学校教育ICT化推進事業費
事業名 |
:府立学校教育ICT化推進事業費(20110851) |
予算要求課 |
高等学校課 |
細事業名 |
:府立学校統合ICTネットワーク運用費 |
予算計上課 |
教育振興室 |
細々事業名 |
:統合ICTネットワーク基盤整備事業(20110851-00030012) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 回線サービス |
▲1,092 千円 |
単 |
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▲1,092 千円 |
〇回線サービス |
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〇回線サービス |
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(1)ネットワーク回線 |
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(1)ネットワーク回線 |
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・移行用回線 |
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・移行用回線 |
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【執行見込額】−【現行予算額】 |
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【執行見込額】−【現行予算額】 |
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0円-456,960円= |
▲456 |
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0円-456,960円= |
▲456 |
・新規契約 |
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・新規契約 |
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【執行見込額】−【現行予算額】 |
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【執行見込額】−【現行予算額】 |
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2,310,880円-2,867,114円 |
▲556 |
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2,310,880円-2,867,114円 |
▲556 |
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(2)インターネット回線 |
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(2)インターネット回線 |
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・新規契約 |
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・新規契約 |
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【執行見込額】−【現行予算額】 |
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【執行見込額】−【現行予算額】 |
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576,625円-657,262円= |
▲80 |
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576,625円-657,262円= |
▲80 |
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端数調整 1,000円 |
1 |
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端数調整 1,000円 |
1 |
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(その他の役務費計) |
▲1,092 千円 |
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(その他の役務費計) |
▲1,092 千円 |
(役務費計) |
▲1,092 千円 |
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(役務費計) |
▲1,092 千円 |
1 データセンター運営費 |
▲7,801 千円 |
単 |
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▲7,801 千円 |
〇データセンター運営費 |
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〇データセンター運営費 |
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・新規契約 |
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・新規契約 |
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【執行見込額】−【現行予算額】 |
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【執行見込額】−【現行予算額】 |
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6,035,640円-13,836,874円= |
▲7,801 |
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6,035,640円-13,836,874円= |
▲7,801 |
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2 基盤更新 |
▲518 千円 |
単 |
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▲518 千円 |
〇基盤更新 |
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〇基盤更新 |
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(1)構築・移行及び運用管理業務 |
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(1)構築・移行及び運用管理業務 |
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【執行見込額】−【現行予算額】 |
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【執行見込額】−【現行予算額】 |
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117,433,293円-117,951,562円= |
▲518 |
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117,433,293円-117,951,562円= |
▲518 |
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(その他の委託料計) |
▲8,319 千円 |
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(その他の委託料計) |
▲8,319 千円 |
(委託料計) |
▲8,319 千円 |
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(委託料計) |
▲8,319 千円 |
1 サーバ等機器賃借 |
▲11,510 千円 |
単 |
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▲11,510 千円 |
〇サーバ等機器賃借 |
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〇サーバ等機器賃借 |
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〇サーバ等機器賃借 |
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〇サーバ等機器賃借 |
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(1)サーバ機器 |
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(1)サーバ機器 |
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【執行見込額】-【現行予算額】 |
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【執行見込額】-【現行予算額】 |
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48,913,260円-51,119,750円=(新規) |
▲2,206 |
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48,913,260円-51,119,750円=(新規) |
▲2,206 |
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(2)学校設置機器 |
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(2)学校設置機器 |
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【執行見込額】-【現行予算額】 |
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【執行見込額】-【現行予算額】 |
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26,244,000円-35,138,880円=(再リース) |
▲8,894 |
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26,244,000円-35,138,880円=(再リース) |
▲8,894 |
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【執行見込額】-【現行予算額】 |
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【執行見込額】-【現行予算額】 |
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8,022,520円-8,432,940円=(新規) |
▲410 |
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8,022,520円-8,432,940円=(新規) |
▲410 |
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端数調整 1,000円 |
1 |
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端数調整 1,000円 |
1 |
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(使用料及び賃借料計) |
▲11,510 千円 |
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(使用料及び賃借料計) |
▲11,510 千円 |
(合計) |
▲20,921 千円 |
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(合計) |
▲20,921 千円 |