令和2年度 補正予算(一般会計第17号)等 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 地域福祉課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金 | 431,969 | 431,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲431,969 | 0 | 431,969 | 0 | 0 | ▲431,969 |
小計 | 431,969 | 431,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲431,969 | 0 | 431,969 | 0 | 0 | ▲431,969 | |
計 | 431,969 | 431,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲431,969 | 0 | 431,969 | 0 | 0 | ▲431,969 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 障がい福祉企画課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 総合支援制度推進事業費 | 6,921 | 4,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲500 | 0 | 500 | 0 | 0 | ▲500 |
小計 | 6,921 | 4,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲500 | 0 | 500 | 0 | 0 | ▲500 | |
計 | 6,921 | 4,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲500 | 0 | 500 | 0 | 0 | ▲500 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 自立支援課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業費 | 135,603 | 67,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲11,543 | 0 | 11,543 | 0 | 0 | ▲11,543 |
障がい福祉サービス在宅就労等導入支援事業費補助金 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | ▲10,000 | |
就労系障がい福祉サービス等支援強化事業費 | 37,420 | 2,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲2,210 | 0 | 2,210 | 0 | 0 | ▲2,210 | |
小計 | 193,023 | 80,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲23,753 | 0 | 23,753 | 0 | 0 | ▲23,753 | |
計 | 193,023 | 80,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲23,753 | 0 | 23,753 | 0 | 0 | ▲23,753 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 地域生活支援課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 相談支援従事者研修事業費 | 68,689 | 34,218 | ▲53,030 | ▲26,515 | ▲53,030 | ▲26,515 | 0 | ▲5,526 | 0 | 5,526 | 0 | 0 | ▲5,526 |
サービス管理責任者研修事業費 | 54,580 | 27,290 | ▲41,742 | ▲20,871 | ▲41,742 | ▲20,871 | 0 | ▲6,209 | 0 | 6,209 | 0 | 0 | ▲6,209 | |
小計 | 123,269 | 61,508 | ▲94,772 | ▲47,386 | ▲94,772 | ▲47,386 | 0 | ▲11,735 | 0 | 11,735 | 0 | 0 | ▲11,735 | |
政 | 児童福祉施設事業費(政策的経費) | 295,880 | 147,940 | ▲112,416 | ▲86,785 | ▲112,416 | ▲86,785 | 0 | ▲61,155 | 0 | 61,155 | 0 | 0 | ▲61,155 |
強度行動障がい支援者養成研修事業費 | 12,456 | 2,580 | ▲3,884 | ▲1,942 | ▲3,884 | ▲1,942 | 0 | ▲675 | 0 | 675 | 0 | 0 | ▲675 | |
医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業費 | 3,264 | 1,536 | ▲1,403 | ▲701 | ▲1,403 | ▲701 | 0 | ▲115 | 0 | 115 | 0 | 0 | ▲115 | |
地域活動支援センター等受入体制強化事業費 | 96,750 | 32,250 | ▲81,885 | ▲17,385 | ▲81,885 | ▲17,385 | 0 | ▲14,865 | 0 | 14,865 | 0 | 0 | ▲14,865 | |
行動援護従事者養成研修事業費 | 33,591 | 16,796 | ▲20,005 | ▲10,003 | ▲20,005 | ▲10,003 | 0 | ▲6,793 | 0 | 6,793 | 0 | 0 | ▲6,793 | |
障がい者自立センター設備改修事業費 | 188,002 | 20,002 | ▲75,222 | ▲8,222 | ▲75,222 | ▲8,222 | 0 | ▲10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | ▲10,000 | |
小計 | 629,943 | 221,104 | ▲294,815 | ▲125,038 | ▲294,815 | ▲125,038 | 0 | ▲93,603 | 0 | 83,603 | 10,000 | 0 | ▲93,603 | |
計 | 753,212 | 282,612 | ▲389,587 | ▲172,424 | ▲389,587 | ▲172,424 | 0 | ▲105,338 | 0 | 95,338 | 10,000 | 0 | ▲105,338 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 生活基盤推進課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 障がい福祉サービス等の衛生管理体制確保支援事業費 | 242,902 | 80,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲80,968 | 0 | 80,968 | 0 | 0 | ▲80,968 |
障がい者施設等整備事業費補助金 | 123,859 | 9,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | ▲8,000 | |
小計 | 366,761 | 90,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲88,968 | 0 | 80,968 | 8,000 | 0 | ▲88,968 | |
計 | 366,761 | 90,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲88,968 | 0 | 80,968 | 8,000 | 0 | ▲88,968 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 高齢介護室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 老人福祉施設等整備助成費 | 976,860 | 31,860 | ▲604,800 | ▲18,800 | ▲604,800 | ▲18,800 | 0 | ▲12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | ▲12,000 |
小計 | 976,860 | 31,860 | ▲604,800 | ▲18,800 | ▲604,800 | ▲18,800 | 0 | ▲12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | ▲12,000 | |
計 | 976,860 | 31,860 | ▲604,800 | ▲18,800 | ▲604,800 | ▲18,800 | 0 | ▲12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | ▲12,000 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 子ども室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 子ども・子育て支援事業費(政策) | 441,000 | 441,000 | 239,611 | 239,611 | 239,611 | 239,611 | 0 | ▲680,611 | 0 | 680,611 | 0 | 0 | ▲680,611 |
家庭保育等支援事業費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲320,000 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | ▲320,000 | |
子ども家庭センター施設設備改修費 | 60,627 | 11,413 | ▲11,004 | ▲4,644 | ▲11,004 | ▲4,644 | 0 | ▲1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | ▲1,000 | |
児童福祉施設整備費補助金 | 252,868 | 21,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | ▲17,000 | |
女性自立支援センター設備改修費 | 165,824 | 34,432 | ▲13,135 | ▲7,129 | ▲13,135 | ▲7,129 | 0 | ▲6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | ▲6,000 | |
小計 | 1,240,319 | 828,468 | 215,472 | 227,838 | 215,472 | 227,838 | 0 | ▲1,024,611 | 0 | 1,000,611 | 24,000 | 0 | ▲1,024,611 | |
計 | 1,240,319 | 828,468 | 215,472 | 227,838 | 215,472 | 227,838 | 0 | ▲1,024,611 | 0 | 1,000,611 | 24,000 | 0 | ▲1,024,611 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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部合計 | 3,969,065 | 1,749,541 | ▲778,915 | 36,614 | ▲778,915 | 36,614 | 0 | ▲1,687,139 | 0 | 1,633,139 | 54,000 | 0 | ▲1,687,139 | |
義務的経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経常的経費計 | 130,190 | 65,731 | ▲94,772 | ▲47,386 | ▲94,772 | ▲47,386 | 0 | ▲12,235 | 0 | 12,235 | 0 | 0 | ▲12,235 | |
政策的経費計 | 3,838,875 | 1,683,810 | ▲684,143 | 84,000 | ▲684,143 | 84,000 | 0 | ▲1,674,904 | 0 | 1,620,904 | 54,000 | 0 | ▲1,674,904 | |
人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3,969,065 | 1,749,541 | ▲778,915 | 36,614 | ▲778,915 | 36,614 | 0 | ▲1,687,139 | 0 | 1,633,139 | 54,000 | 0 | ▲1,687,139 |