令和2年度  補正予算(一般会計第17号)等  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 都市整備部 課名 都市整備総務課 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

庁舎営繕費<政策的経費> 96,595 52,595 0 0 0 0 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
小計 96,595 52,595 0 0 0 0 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
96,595 52,595 0 0 0 0 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
 
会計名  部名 都市整備部 課名 交通道路室 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

舗装道補修費 2,477,530 76,880 ▲107,745 ▲16,286 ▲107,745 ▲16,286 0 ▲22,000 0 0 22,000 0 ▲22,000
道路改良費 15,060,654 518,100 ▲4,687,206 ▲187,878 ▲4,687,206 ▲187,878 0 86,000 0 0 ▲86,000 0 86,000
国直轄事業負担金 1,915,000 3,000 ▲333,177 ▲33,177 ▲333,177 ▲33,177 0 32,000 0 0 ▲32,000 0 32,000
街路費 7,410,294 131,218 ▲2,742,490 ▲169,220 ▲2,742,490 ▲169,220 0 111,000 0 0 ▲111,000 0 111,000
連続立体交差費 10,275,889 21,889 2,057,244 46,726 2,057,244 46,726 0 ▲67,000 0 0 67,000 0 ▲67,000
モノレール道整備費 3,285,012 100,350 ▲394,483 599 ▲394,483 599 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
阪神高速道路建設費 104,000 3,000 0 0 0 0 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
道路防災費 1,223,926 29,926 32,815 ▲40,685 32,815 ▲40,685 0 19,000 0 0 ▲19,000 0 19,000
橋りょう補修費 4,295,560 319,060 331,527 5,922 331,527 5,922 0 ▲9,000 0 0 9,000 0 ▲9,000
交通安全施設等整備費 3,928,550 884,884 ▲741,276 ▲37,307 ▲741,276 ▲37,307 0 ▲32,000 0 0 32,000 0 ▲32,000
道路改良費(電線共同溝) 635,657 3,546 ▲170,189 ▲13,585 ▲170,189 ▲13,585 0 12,000 0 0 ▲12,000 0 12,000
道路維持修繕費<政策的経費> 1,568,671 174,637 209,407 ▲2,074 209,407 ▲2,074 0 ▲12,000 0 0 12,000 0 ▲12,000
国直轄事業負担金(八尾空港) 174,570 3,570 32,769 3,769 32,769 3,769 0 ▲6,000 0 0 6,000 0 ▲6,000
可動式ホーム柵整備費 237,031 11,031 ▲151,923 ▲40,923 ▲151,923 ▲40,923 0 36,000 0 0 ▲36,000 0 36,000
小計 52,592,344 2,281,091 ▲6,664,727 ▲484,119 ▲6,664,727 ▲484,119 0 141,000 0 0 ▲141,000 0 141,000
52,592,344 2,281,091 ▲6,664,727 ▲484,119 ▲6,664,727 ▲484,119 0 141,000 0 0 ▲141,000 0 141,000
 
会計名  部名 都市整備部 課名 河川室 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

国直轄事業負担金 6,790,000 6,000 ▲376,863 ▲70,863 ▲376,863 ▲70,863 0 68,000 0 0 ▲68,000 0 68,000
急傾斜地崩壊対策費 436,000 32,975 ▲1,000 0 ▲1,000 0 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
河川環境整備費 317,000 6,000 34,000 2,000 34,000 2,000 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
河川改良費 6,409,222 1,196,222 102,720 ▲9,000 102,720 ▲9,000 0 ▲39,000 0 0 39,000 0 ▲39,000
寝屋川水系改良費 6,355,246 899,139 ▲95,011 ▲23,000 ▲95,011 ▲23,000 0 ▲29,000 0 0 29,000 0 ▲29,000
津波・高潮対策費 10,498,853 7,853 ▲2,700,000 0 ▲2,700,000 0 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
都市小河川改良費 70,000 3,000 0 0 0 0 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
ダム建設費 9,684,282 444,812 986,668 46,462 986,668 46,462 0 ▲48,000 0 0 48,000 0 ▲48,000
通常砂防費 1,253,091 63,091 1,150 ▲2,925 1,150 ▲2,925 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
河川維持費<政策的経費> 5,161,168 1,707,328 ▲100 ▲755,100 ▲100 ▲755,100 0 ▲6,000 0 0 6,000 0 ▲6,000
土砂災害対策費 583,190 147,190 ▲3,600 ▲3,600 ▲3,600 ▲3,600 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
水防災情報システム再整備事業費 270,000 3,000 ▲170,000 ▲9,000 ▲170,000 ▲9,000 0 7,000 0 0 ▲7,000 0 7,000
河川更新費 630,000 58,000 ▲100 900 ▲100 900 0 ▲56,000 0 0 56,000 0 ▲56,000
小計 48,458,052 4,574,610 ▲2,222,136 ▲824,126 ▲2,222,136 ▲824,126 0 ▲125,000 0 0 125,000 0 ▲125,000
48,458,052 4,574,610 ▲2,222,136 ▲824,126 ▲2,222,136 ▲824,126 0 ▲125,000 0 0 125,000 0 ▲125,000
 
会計名  部名 都市整備部 課名 都市計画室 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府道緑化事業費<政策的経費> 164,436 10,436 0 0 0 0 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
公園緑地整備費 1,539,338 319,338 194,350 ▲34,800 194,350 ▲34,800 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
国直轄事業負担金 125,306 3,561 ▲58,378 ▲6,082 ▲58,378 ▲6,082 0 4,000 0 0 ▲4,000 0 4,000
公園管理費<政策的経費> 1,257,216 154,609 24,500 24,250 24,500 24,250 0 ▲58,000 0 0 58,000 0 ▲58,000
市街地整備総合事業費<政策的経費> 463,815 5,842 19,255 19,255 19,255 19,255 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
小計 3,550,111 493,786 179,727 2,623 179,727 2,623 0 ▲60,000 0 0 60,000 0 ▲60,000
3,550,111 493,786 179,727 2,623 179,727 2,623 0 ▲60,000 0 0 60,000 0 ▲60,000
 
      (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 104,697,102 7,402,082 ▲8,707,136 ▲1,305,622 ▲8,707,136 ▲1,305,622 0 ▲46,000 0 0 46,000 0 ▲46,000
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 104,697,102 7,402,082 ▲8,707,136 ▲1,305,622 ▲8,707,136 ▲1,305,622 0 ▲46,000 0 0 46,000 0 ▲46,000
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 104,697,102 7,402,082 ▲8,707,136 ▲1,305,622 ▲8,707,136 ▲1,305,622 0 ▲46,000 0 0 46,000 0 ▲46,000
 


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