令和2年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 都市整備部 課名 都市整備総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

非常勤職員費 291,856 291,856 323,246 323,246 323,246 323,246 7,631 7,631 7,631 0 0 0 7,631
小計 291,856 291,856 323,246 323,246 323,246 323,246 7,631 7,631 7,631 0 0 0 7,631
庁舎営繕費<政策的経費> 6,511 6,511 96,595 61,595 96,595 61,595 0 ▲9,000 0 0 9,000 0 ▲9,000
小計 6,511 6,511 96,595 61,595 96,595 61,595 0 ▲9,000 0 0 9,000 0 ▲9,000
298,367 298,367 419,841 384,841 419,841 384,841 7,631 ▲1,369 7,631 0 9,000 0 ▲1,369
 
会計名  部名 都市整備部 課名 交通道路室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

道路維持修繕費 2,761,330 2,495,170 2,706,515 2,434,660 2,706,515 2,434,660 1,304 1,304 1,304 0 0 0 1,304
小計 2,761,330 2,495,170 2,706,515 2,434,660 2,706,515 2,434,660 1,304 1,304 1,304 0 0 0 1,304
舗装道補修費 2,506,333 99,095 2,477,530 279,880 2,477,530 279,880 0 ▲203,000 0 0 203,000 0 ▲203,000
道路改良費 14,011,802 517,427 15,060,654 1,291,100 15,060,654 1,291,100 0 ▲773,000 0 0 773,000 0 ▲773,000
国直轄事業負担金 2,016,667 3,667 1,915,000 192,000 1,915,000 192,000 0 ▲189,000 0 0 189,000 0 ▲189,000
街路費 14,946,836 134,664 7,410,294 403,218 7,410,294 403,218 0 ▲272,000 0 0 272,000 0 ▲272,000
連続立体交差費 9,924,689 22,429 10,275,889 285,889 10,275,889 285,889 0 ▲264,000 0 0 264,000 0 ▲264,000
モノレール道整備費 875,012 103,962 3,285,012 223,266 3,285,012 223,266 0 ▲122,916 0 0 12,000 110,916 ▲122,916
阪神高速道路建設費 488,000 3,000 104,000 11,000 104,000 11,000 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
道路防災費 2,397,126 28,126 1,223,926 95,926 1,223,926 95,926 0 ▲66,000 0 0 66,000 0 ▲66,000
橋りょう補修費 5,360,300 341,915 4,295,560 515,060 4,295,560 515,060 0 ▲196,000 0 0 196,000 0 ▲196,000
交通安全施設等整備費 3,495,103 895,033 3,928,550 1,007,884 3,928,550 1,007,884 0 ▲123,000 0 0 123,000 0 ▲123,000
道路改良費(電線共同溝) 733,377 3,200 635,657 15,546 635,657 15,546 0 ▲12,000 0 0 12,000 0 ▲12,000
道路維持修繕費<政策的経費> 1,404,798 96,698 1,568,671 295,637 1,568,671 295,637 0 ▲121,000 0 0 121,000 0 ▲121,000
国直轄事業負担金(八尾空港) 112,334 3,334 174,570 17,570 174,570 17,570 0 ▲14,000 0 0 14,000 0 ▲14,000
可動式ホーム柵整備費 200,000 4,000 237,031 66,031 237,031 66,031 0 ▲55,000 0 0 55,000 0 ▲55,000
北大阪急行整備促進費 3,500,000 0 500,000 500,000 500,000 500,000 0 ▲500,000 0 0 0 500,000 ▲500,000
小計 61,972,377 2,256,550 53,092,344 5,200,007 53,092,344 5,200,007 0 ▲2,918,916 0 0 2,308,000 610,916 ▲2,918,916
64,733,707 4,751,720 55,798,859 7,634,667 55,798,859 7,634,667 1,304 ▲2,917,612 1,304 0 2,308,000 610,916 ▲2,917,612
 
会計名  部名 都市整備部 課名 河川室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

河川管理費 105,687 101,512 105,985 101,850 105,985 101,850 518 518 518 0 0 0 518
河川維持費 1,786,814 491,117 1,815,665 534,232 1,815,665 534,232 794 794 794 0 0 0 794
運営費 13,453 13,361 13,992 13,904 13,992 13,904 4 4 4 0 0 0 4
運営費 90,817 80,769 92,891 82,476 92,891 82,476 263 199 263 0 0 64 199
小計 1,996,771 686,759 2,028,533 732,462 2,028,533 732,462 1,579 1,515 1,579 0 0 64 1,515
国直轄事業負担金 5,920,000 9,000 6,790,000 629,000 6,790,000 629,000 0 ▲623,000 0 0 623,000 0 ▲623,000
急傾斜地崩壊対策費 503,000 51,250 436,000 42,975 436,000 42,975 0 ▲10,000 0 0 10,000 0 ▲10,000
河川環境整備費 333,000 6,000 317,000 18,000 317,000 18,000 0 ▲12,000 0 0 12,000 0 ▲12,000
河川改良費 6,965,262 1,191,262 6,409,222 1,394,222 6,409,222 1,394,222 0 ▲198,000 0 0 198,000 0 ▲198,000
寝屋川水系改良費 5,975,597 898,324 6,355,246 1,131,139 6,355,246 1,131,139 0 ▲232,000 0 0 215,000 17,000 ▲232,000
津波・高潮対策費 9,003,753 8,753 10,498,853 286,853 10,498,853 286,853 0 ▲279,000 0 0 11,000 268,000 ▲279,000
都市小河川改良費 70,000 3,000 70,000 7,000 70,000 7,000 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
ダム建設費 8,005,242 947,282 9,684,282 855,812 9,684,282 855,812 0 ▲411,000 0 0 411,000 0 ▲411,000
通常砂防費 1,601,091 83,091 1,253,091 103,091 1,253,091 103,091 0 ▲40,000 0 0 40,000 0 ▲40,000
河川維持費<政策的経費> 5,264,508 1,722,668 5,161,168 2,006,328 5,161,168 2,006,328 0 ▲299,000 0 0 299,000 0 ▲299,000
土砂災害対策費 400,190 105,190 583,190 163,190 583,190 163,190 0 ▲16,000 0 0 16,000 0 ▲16,000
水防災情報システム再整備事業費 310,000 3,000 270,000 14,000 270,000 14,000 0 ▲11,000 0 0 11,000 0 ▲11,000
河川更新費 622,500 38,500 630,000 63,000 630,000 63,000 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
小計 44,974,143 5,067,320 48,458,052 6,714,610 48,458,052 6,714,610 0 ▲2,140,000 0 0 1,855,000 285,000 ▲2,140,000
46,970,914 5,754,079 50,486,585 7,447,072 50,486,585 7,447,072 1,579 ▲2,138,485 1,579 0 1,855,000 285,064 ▲2,138,485
 
会計名  部名 都市整備部 課名 港湾局 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

海岸維持管理費 179,732 144,991 190,443 155,702 190,443 155,702 7 7 7 0 0 0 7
小計 179,732 144,991 190,443 155,702 190,443 155,702 7 7 7 0 0 0 7
港湾防災費 2,796,000 2,000 207,000 12,500 207,000 12,500 0 ▲10,500 0 0 0 10,500 ▲10,500
海岸施設改修費 718,345 77,345 531,330 89,330 531,330 89,330 0 ▲42,000 0 0 42,000 0 ▲42,000
港湾建設費 416,407 13,407 247,094 29,094 247,094 29,094 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
港湾施設改修費 1,701,061 174,723 1,461,583 349,583 1,461,583 349,583 0 ▲123,000 0 0 123,000 0 ▲123,000
国直轄事業負担金 118,100 3,100 418,500 42,500 418,500 42,500 0 ▲39,000 0 0 39,000 0 ▲39,000
港湾管理・運営一元化関連事業費 636 620 531,468 514,459 531,468 514,459 29,831 26,831 29,831 0 3,000 0 26,831
小計 5,750,549 271,195 3,396,975 1,037,466 3,396,975 1,037,466 29,831 ▲195,669 29,831 0 215,000 10,500 ▲195,669
5,930,281 416,186 3,587,418 1,193,168 3,587,418 1,193,168 29,838 ▲195,662 29,838 0 215,000 10,500 ▲195,662
 
会計名  部名 都市整備部 課名 下水道室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪府流域下水道事業会計繰出金 16,329,179 16,329,179 14,864,764 14,864,764 14,864,764 14,864,764 ▲2,355 ▲2,355 ▲2,355 0 0 0 ▲2,355
小計 16,329,179 16,329,179 14,864,764 14,864,764 14,864,764 14,864,764 ▲2,355 ▲2,355 ▲2,355 0 0 0 ▲2,355
16,329,179 16,329,179 14,864,764 14,864,764 14,864,764 14,864,764 ▲2,355 ▲2,355 ▲2,355 0 0 0 ▲2,355
 
会計名  部名 都市整備部 課名 都市計画室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

国土利用計画策定費 1,571 1,571 1,586 1,586 1,586 1,586 0 0 0 0 0 0 0
公園管理費 2,461,716 2,092,462 2,484,537 2,113,791 2,484,537 2,113,791 4 4 4 0 0 0 4
小計 2,463,287 2,094,033 2,486,123 2,115,377 2,486,123 2,115,377 4 4 4 0 0 0 4
府道緑化事業費<政策的経費> 215,283 63,283 164,436 23,436 164,436 23,436 0 ▲13,000 0 0 13,000 0 ▲13,000
公園緑地整備費 5,879,530 316,930 1,539,338 412,338 1,539,338 412,338 0 ▲93,000 0 0 93,000 0 ▲93,000
国直轄事業負担金 108,600 3,000 125,306 12,561 125,306 12,561 0 ▲9,000 0 0 9,000 0 ▲9,000
公園管理費<政策的経費> 1,643,287 13,395 1,257,216 263,609 1,257,216 263,609 0 ▲109,000 0 0 109,000 0 ▲109,000
泉佐野丘陵緑地整備事業費 88,401 66,399 65,182 65,182 65,182 65,182 10 10 10 0 0 0 10
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 457,227 457,227 1,094,253 1,094,253 1,094,253 1,094,253 ▲85 ▲85 ▲85 0 0 0 ▲85
市街地整備総合事業費<政策的経費> 459,341 5,605 463,815 24,842 463,815 24,842 0 ▲19,000 0 0 19,000 0 ▲19,000
小計 8,851,669 925,839 4,709,546 1,896,221 4,709,546 1,896,221 ▲75 ▲243,075 ▲75 0 243,000 0 ▲243,075
11,314,956 3,019,872 7,195,669 4,011,598 7,195,669 4,011,598 ▲71 ▲243,071 ▲71 0 243,000 0 ▲243,071
 
会計名  部名 都市整備部 課名 用地課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

土地利用対策費 67,563 67,563 67,518 67,518 67,518 67,518 1 1 1 0 0 0 1
小計 67,563 67,563 67,518 67,518 67,518 67,518 1 1 1 0 0 0 1
67,563 67,563 67,518 67,518 67,518 67,518 1 1 1 0 0 0 1
 


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