令和2年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
非常勤職員費 |
291,856 |
291,856 |
323,246 |
323,246 |
323,246 |
323,246 |
7,631 |
7,631 |
7,631 |
0 |
0 |
0 |
7,631 |
|
小計 |
291,856 |
291,856 |
323,246 |
323,246 |
323,246 |
323,246 |
7,631 |
7,631 |
7,631 |
0 |
0 |
0 |
7,631 |
政 |
庁舎営繕費<政策的経費> |
6,511 |
6,511 |
96,595 |
61,595 |
96,595 |
61,595 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
小計 |
6,511 |
6,511 |
96,595 |
61,595 |
96,595 |
61,595 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
計 |
298,367 |
298,367 |
419,841 |
384,841 |
419,841 |
384,841 |
7,631 |
▲1,369 |
7,631 |
0 |
9,000 |
0 |
▲1,369 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,761,330 |
2,495,170 |
2,706,515 |
2,434,660 |
2,706,515 |
2,434,660 |
1,304 |
1,304 |
1,304 |
0 |
0 |
0 |
1,304 |
|
小計 |
2,761,330 |
2,495,170 |
2,706,515 |
2,434,660 |
2,706,515 |
2,434,660 |
1,304 |
1,304 |
1,304 |
0 |
0 |
0 |
1,304 |
政 |
舗装道補修費 |
2,506,333 |
99,095 |
2,477,530 |
279,880 |
2,477,530 |
279,880 |
0 |
▲203,000 |
0 |
0 |
203,000 |
0 |
▲203,000 |
|
道路改良費 |
14,011,802 |
517,427 |
15,060,654 |
1,291,100 |
15,060,654 |
1,291,100 |
0 |
▲773,000 |
0 |
0 |
773,000 |
0 |
▲773,000 |
|
国直轄事業負担金 |
2,016,667 |
3,667 |
1,915,000 |
192,000 |
1,915,000 |
192,000 |
0 |
▲189,000 |
0 |
0 |
189,000 |
0 |
▲189,000 |
|
街路費 |
14,946,836 |
134,664 |
7,410,294 |
403,218 |
7,410,294 |
403,218 |
0 |
▲272,000 |
0 |
0 |
272,000 |
0 |
▲272,000 |
|
連続立体交差費 |
9,924,689 |
22,429 |
10,275,889 |
285,889 |
10,275,889 |
285,889 |
0 |
▲264,000 |
0 |
0 |
264,000 |
0 |
▲264,000 |
|
モノレール道整備費 |
875,012 |
103,962 |
3,285,012 |
223,266 |
3,285,012 |
223,266 |
0 |
▲122,916 |
0 |
0 |
12,000 |
110,916 |
▲122,916 |
|
阪神高速道路建設費 |
488,000 |
3,000 |
104,000 |
11,000 |
104,000 |
11,000 |
0 |
▲8,000 |
0 |
0 |
8,000 |
0 |
▲8,000 |
|
道路防災費 |
2,397,126 |
28,126 |
1,223,926 |
95,926 |
1,223,926 |
95,926 |
0 |
▲66,000 |
0 |
0 |
66,000 |
0 |
▲66,000 |
|
橋りょう補修費 |
5,360,300 |
341,915 |
4,295,560 |
515,060 |
4,295,560 |
515,060 |
0 |
▲196,000 |
0 |
0 |
196,000 |
0 |
▲196,000 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,495,103 |
895,033 |
3,928,550 |
1,007,884 |
3,928,550 |
1,007,884 |
0 |
▲123,000 |
0 |
0 |
123,000 |
0 |
▲123,000 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
733,377 |
3,200 |
635,657 |
15,546 |
635,657 |
15,546 |
0 |
▲12,000 |
0 |
0 |
12,000 |
0 |
▲12,000 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
1,404,798 |
96,698 |
1,568,671 |
295,637 |
1,568,671 |
295,637 |
0 |
▲121,000 |
0 |
0 |
121,000 |
0 |
▲121,000 |
|
国直轄事業負担金(八尾空港) |
112,334 |
3,334 |
174,570 |
17,570 |
174,570 |
17,570 |
0 |
▲14,000 |
0 |
0 |
14,000 |
0 |
▲14,000 |
|
可動式ホーム柵整備費 |
200,000 |
4,000 |
237,031 |
66,031 |
237,031 |
66,031 |
0 |
▲55,000 |
0 |
0 |
55,000 |
0 |
▲55,000 |
|
北大阪急行整備促進費 |
3,500,000 |
0 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
0 |
▲500,000 |
0 |
0 |
0 |
500,000 |
▲500,000 |
|
小計 |
61,972,377 |
2,256,550 |
53,092,344 |
5,200,007 |
53,092,344 |
5,200,007 |
0 |
▲2,918,916 |
0 |
0 |
2,308,000 |
610,916 |
▲2,918,916 |
|
計 |
64,733,707 |
4,751,720 |
55,798,859 |
7,634,667 |
55,798,859 |
7,634,667 |
1,304 |
▲2,917,612 |
1,304 |
0 |
2,308,000 |
610,916 |
▲2,917,612 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
河川管理費 |
105,687 |
101,512 |
105,985 |
101,850 |
105,985 |
101,850 |
518 |
518 |
518 |
0 |
0 |
0 |
518 |
|
河川維持費 |
1,786,814 |
491,117 |
1,815,665 |
534,232 |
1,815,665 |
534,232 |
794 |
794 |
794 |
0 |
0 |
0 |
794 |
|
運営費 |
13,453 |
13,361 |
13,992 |
13,904 |
13,992 |
13,904 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
運営費 |
90,817 |
80,769 |
92,891 |
82,476 |
92,891 |
82,476 |
263 |
199 |
263 |
0 |
0 |
64 |
199 |
|
小計 |
1,996,771 |
686,759 |
2,028,533 |
732,462 |
2,028,533 |
732,462 |
1,579 |
1,515 |
1,579 |
0 |
0 |
64 |
1,515 |
政 |
国直轄事業負担金 |
5,920,000 |
9,000 |
6,790,000 |
629,000 |
6,790,000 |
629,000 |
0 |
▲623,000 |
0 |
0 |
623,000 |
0 |
▲623,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費 |
503,000 |
51,250 |
436,000 |
42,975 |
436,000 |
42,975 |
0 |
▲10,000 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
▲10,000 |
|
河川環境整備費 |
333,000 |
6,000 |
317,000 |
18,000 |
317,000 |
18,000 |
0 |
▲12,000 |
0 |
0 |
12,000 |
0 |
▲12,000 |
|
河川改良費 |
6,965,262 |
1,191,262 |
6,409,222 |
1,394,222 |
6,409,222 |
1,394,222 |
0 |
▲198,000 |
0 |
0 |
198,000 |
0 |
▲198,000 |
|
寝屋川水系改良費 |
5,975,597 |
898,324 |
6,355,246 |
1,131,139 |
6,355,246 |
1,131,139 |
0 |
▲232,000 |
0 |
0 |
215,000 |
17,000 |
▲232,000 |
|
津波・高潮対策費 |
9,003,753 |
8,753 |
10,498,853 |
286,853 |
10,498,853 |
286,853 |
0 |
▲279,000 |
0 |
0 |
11,000 |
268,000 |
▲279,000 |
|
都市小河川改良費 |
70,000 |
3,000 |
70,000 |
7,000 |
70,000 |
7,000 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
▲4,000 |
|
ダム建設費 |
8,005,242 |
947,282 |
9,684,282 |
855,812 |
9,684,282 |
855,812 |
0 |
▲411,000 |
0 |
0 |
411,000 |
0 |
▲411,000 |
|
通常砂防費 |
1,601,091 |
83,091 |
1,253,091 |
103,091 |
1,253,091 |
103,091 |
0 |
▲40,000 |
0 |
0 |
40,000 |
0 |
▲40,000 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,264,508 |
1,722,668 |
5,161,168 |
2,006,328 |
5,161,168 |
2,006,328 |
0 |
▲299,000 |
0 |
0 |
299,000 |
0 |
▲299,000 |
|
土砂災害対策費 |
400,190 |
105,190 |
583,190 |
163,190 |
583,190 |
163,190 |
0 |
▲16,000 |
0 |
0 |
16,000 |
0 |
▲16,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
310,000 |
3,000 |
270,000 |
14,000 |
270,000 |
14,000 |
0 |
▲11,000 |
0 |
0 |
11,000 |
0 |
▲11,000 |
|
河川更新費 |
622,500 |
38,500 |
630,000 |
63,000 |
630,000 |
63,000 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
小計 |
44,974,143 |
5,067,320 |
48,458,052 |
6,714,610 |
48,458,052 |
6,714,610 |
0 |
▲2,140,000 |
0 |
0 |
1,855,000 |
285,000 |
▲2,140,000 |
|
計 |
46,970,914 |
5,754,079 |
50,486,585 |
7,447,072 |
50,486,585 |
7,447,072 |
1,579 |
▲2,138,485 |
1,579 |
0 |
1,855,000 |
285,064 |
▲2,138,485 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 港湾局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
海岸維持管理費 |
179,732 |
144,991 |
190,443 |
155,702 |
190,443 |
155,702 |
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
小計 |
179,732 |
144,991 |
190,443 |
155,702 |
190,443 |
155,702 |
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
政 |
港湾防災費 |
2,796,000 |
2,000 |
207,000 |
12,500 |
207,000 |
12,500 |
0 |
▲10,500 |
0 |
0 |
0 |
10,500 |
▲10,500 |
|
海岸施設改修費 |
718,345 |
77,345 |
531,330 |
89,330 |
531,330 |
89,330 |
0 |
▲42,000 |
0 |
0 |
42,000 |
0 |
▲42,000 |
|
港湾建設費 |
416,407 |
13,407 |
247,094 |
29,094 |
247,094 |
29,094 |
0 |
▲8,000 |
0 |
0 |
8,000 |
0 |
▲8,000 |
|
港湾施設改修費 |
1,701,061 |
174,723 |
1,461,583 |
349,583 |
1,461,583 |
349,583 |
0 |
▲123,000 |
0 |
0 |
123,000 |
0 |
▲123,000 |
|
国直轄事業負担金 |
118,100 |
3,100 |
418,500 |
42,500 |
418,500 |
42,500 |
0 |
▲39,000 |
0 |
0 |
39,000 |
0 |
▲39,000 |
|
港湾管理・運営一元化関連事業費 |
636 |
620 |
531,468 |
514,459 |
531,468 |
514,459 |
29,831 |
26,831 |
29,831 |
0 |
3,000 |
0 |
26,831 |
|
小計 |
5,750,549 |
271,195 |
3,396,975 |
1,037,466 |
3,396,975 |
1,037,466 |
29,831 |
▲195,669 |
29,831 |
0 |
215,000 |
10,500 |
▲195,669 |
|
計 |
5,930,281 |
416,186 |
3,587,418 |
1,193,168 |
3,587,418 |
1,193,168 |
29,838 |
▲195,662 |
29,838 |
0 |
215,000 |
10,500 |
▲195,662 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 下水道室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
大阪府流域下水道事業会計繰出金 |
16,329,179 |
16,329,179 |
14,864,764 |
14,864,764 |
14,864,764 |
14,864,764 |
▲2,355 |
▲2,355 |
▲2,355 |
0 |
0 |
0 |
▲2,355 |
|
小計 |
16,329,179 |
16,329,179 |
14,864,764 |
14,864,764 |
14,864,764 |
14,864,764 |
▲2,355 |
▲2,355 |
▲2,355 |
0 |
0 |
0 |
▲2,355 |
|
計 |
16,329,179 |
16,329,179 |
14,864,764 |
14,864,764 |
14,864,764 |
14,864,764 |
▲2,355 |
▲2,355 |
▲2,355 |
0 |
0 |
0 |
▲2,355 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市計画室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
国土利用計画策定費 |
1,571 |
1,571 |
1,586 |
1,586 |
1,586 |
1,586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公園管理費 |
2,461,716 |
2,092,462 |
2,484,537 |
2,113,791 |
2,484,537 |
2,113,791 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
小計 |
2,463,287 |
2,094,033 |
2,486,123 |
2,115,377 |
2,486,123 |
2,115,377 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
政 |
府道緑化事業費<政策的経費> |
215,283 |
63,283 |
164,436 |
23,436 |
164,436 |
23,436 |
0 |
▲13,000 |
0 |
0 |
13,000 |
0 |
▲13,000 |
|
公園緑地整備費 |
5,879,530 |
316,930 |
1,539,338 |
412,338 |
1,539,338 |
412,338 |
0 |
▲93,000 |
0 |
0 |
93,000 |
0 |
▲93,000 |
|
国直轄事業負担金 |
108,600 |
3,000 |
125,306 |
12,561 |
125,306 |
12,561 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,643,287 |
13,395 |
1,257,216 |
263,609 |
1,257,216 |
263,609 |
0 |
▲109,000 |
0 |
0 |
109,000 |
0 |
▲109,000 |
|
泉佐野丘陵緑地整備事業費 |
88,401 |
66,399 |
65,182 |
65,182 |
65,182 |
65,182 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 |
457,227 |
457,227 |
1,094,253 |
1,094,253 |
1,094,253 |
1,094,253 |
▲85 |
▲85 |
▲85 |
0 |
0 |
0 |
▲85 |
|
市街地整備総合事業費<政策的経費> |
459,341 |
5,605 |
463,815 |
24,842 |
463,815 |
24,842 |
0 |
▲19,000 |
0 |
0 |
19,000 |
0 |
▲19,000 |
|
小計 |
8,851,669 |
925,839 |
4,709,546 |
1,896,221 |
4,709,546 |
1,896,221 |
▲75 |
▲243,075 |
▲75 |
0 |
243,000 |
0 |
▲243,075 |
|
計 |
11,314,956 |
3,019,872 |
7,195,669 |
4,011,598 |
7,195,669 |
4,011,598 |
▲71 |
▲243,071 |
▲71 |
0 |
243,000 |
0 |
▲243,071 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 用地課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
土地利用対策費 |
67,563 |
67,563 |
67,518 |
67,518 |
67,518 |
67,518 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
小計 |
67,563 |
67,563 |
67,518 |
67,518 |
67,518 |
67,518 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
計 |
67,563 |
67,563 |
67,518 |
67,518 |
67,518 |
67,518 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |