令和元年度  補正予算(一般会計第5号)等  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 都市整備部 課名 交通道路室 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

舗装道補修費 2,506,333 99,095 ▲55,308 ▲10,122 ▲55,308 ▲10,122 0 3,000 0 0 ▲3,000 0 3,000
道路改良費 14,011,802 517,427 ▲64,240 ▲23,038 ▲64,240 ▲23,038 0 35,000 0 0 ▲35,000 0 35,000
国直轄事業負担金 2,016,667 3,667 ▲537,155 ▲53,155 ▲537,155 ▲53,155 0 55,000 0 0 ▲55,000 0 55,000
街路費 14,946,836 134,664 ▲3,571,992 4,412,607 ▲3,571,992 4,412,607 0 157,000 0 0 ▲157,000 0 157,000
モノレール道整備費 875,012 103,962 ▲181,640 ▲13,630 ▲181,640 ▲13,630 0 3,000 0 0 ▲3,000 0 3,000
道路防災費 2,397,126 28,126 ▲782,012 8,816 ▲782,012 8,816 0 4,000 0 0 ▲4,000 0 4,000
橋りょう補修費 5,360,300 341,915 ▲1,391,730 ▲143,964 ▲1,391,730 ▲143,964 0 70,000 0 0 ▲70,000 0 70,000
交通安全施設等整備費 3,495,103 895,033 ▲191,206 ▲4,244 ▲191,206 ▲4,244 0 7,000 0 0 ▲7,000 0 7,000
道路改良費(電線共同溝) 733,377 3,200 ▲266,945 ▲17,125 ▲266,945 ▲17,125 0 19,000 0 0 ▲19,000 0 19,000
可動式ホーム柵整備費 200,000 4,000 ▲194,067 ▲49,067 ▲194,067 ▲49,067 0 47,000 0 0 ▲47,000 0 47,000
小計 46,542,556 2,131,089 ▲7,236,295 4,107,078 ▲7,236,295 4,107,078 0 400,000 0 0 ▲400,000 0 400,000
46,542,556 2,131,089 ▲7,236,295 4,107,078 ▲7,236,295 4,107,078 0 400,000 0 0 ▲400,000 0 400,000
 
会計名  部名 都市整備部 課名 河川室 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

国直轄事業負担金 5,920,000 9,000 ▲1,000,808 ▲97,808 ▲1,000,808 ▲97,808 0 104,000 0 0 ▲104,000 0 104,000
急傾斜地崩壊対策費 503,000 51,250 ▲2,276 ▲7,166 ▲2,276 ▲7,166 0 6,000 0 0 ▲6,000 0 6,000
河川改良費 6,965,262 1,191,262 ▲305,203 ▲10,336 ▲305,203 ▲10,336 0 12,000 0 0 ▲12,000 0 12,000
寝屋川水系改良費 5,975,597 898,324 ▲900,344 ▲105,342 ▲900,344 ▲105,342 0 85,000 0 0 ▲85,000 0 85,000
津波・高潮対策費 9,003,753 8,753 ▲4,877,476 ▲34,476 ▲4,877,476 ▲34,476 0 37,000 0 0 ▲37,000 0 37,000
水防災情報システム再整備事業費 310,000 3,000 ▲100,000 ▲8,000 ▲100,000 ▲8,000 0 13,000 0 0 ▲13,000 0 13,000
河川更新費 622,500 38,500 ▲100 900 ▲100 900 0 24,000 0 0 ▲24,000 0 24,000
小計 29,300,112 2,200,089 ▲7,186,207 ▲262,228 ▲7,186,207 ▲262,228 0 281,000 0 0 ▲281,000 0 281,000
29,300,112 2,200,089 ▲7,186,207 ▲262,228 ▲7,186,207 ▲262,228 0 281,000 0 0 ▲281,000 0 281,000
 
会計名  部名 都市整備部 課名 港湾局 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

海岸施設改修費 718,345 77,345 ▲156,000 ▲10,000 ▲156,000 ▲10,000 0 14,000 0 0 ▲14,000 0 14,000
港湾建設費 416,407 13,407 ▲255,387 ▲17,387 ▲255,387 ▲17,387 0 17,000 0 0 ▲17,000 0 17,000
小計 1,134,752 90,752 ▲411,387 ▲27,387 ▲411,387 ▲27,387 0 31,000 0 0 ▲31,000 0 31,000
1,134,752 90,752 ▲411,387 ▲27,387 ▲411,387 ▲27,387 0 31,000 0 0 ▲31,000 0 31,000
 
会計名  部名 都市整備部 課名 都市計画室 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

公園緑地整備費 5,879,530 316,930 ▲251,200 ▲23,600 ▲251,200 ▲23,600 0 15,000 0 0 ▲15,000 0 15,000
公園管理費<政策的経費> 1,643,287 13,395 ▲77,000 ▲3,500 ▲77,000 ▲3,500 0 7,000 0 0 ▲7,000 0 7,000
小計 7,522,817 330,325 ▲328,200 ▲27,100 ▲328,200 ▲27,100 0 22,000 0 0 ▲22,000 0 22,000
7,522,817 330,325 ▲328,200 ▲27,100 ▲328,200 ▲27,100 0 22,000 0 0 ▲22,000 0 22,000
 
      (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 84,500,237 4,752,255 ▲15,162,089 3,790,363 ▲15,162,089 3,790,363 0 734,000 0 0 ▲734,000 0 734,000
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 84,500,237 4,752,255 ▲15,162,089 3,790,363 ▲15,162,089 3,790,363 0 734,000 0 0 ▲734,000 0 734,000
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 84,500,237 4,752,255 ▲15,162,089 3,790,363 ▲15,162,089 3,790,363 0 734,000 0 0 ▲734,000 0 734,000
 


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