令和6年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 スマートシティ戦略部 課名 行政DX推進課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

職員用端末機等賃借事業費 414,283 391,276 28,271 24,717 28,271 24,717 0 0 0 0 0 0 0
小計 414,283 391,276 28,271 24,717 28,271 24,717 0 0 0 0 0 0 0
テレワーク推進事業費 168,115 168,115 164,178 164,178 23,774 23,774 73,084 73,084 73,084 0 0 0 73,084
情報基盤整備事業費(政策) 320,526 320,526 680,773 676,245 680,773 676,245 ▲104,135 ▲104,135 ▲104,135 0 0 0 ▲104,135
職員用端末機等賃借事業費(政策) 291,499 286,853 871,574 834,415 871,574 834,415 701 ▲1,142 701 0 0 1,843 ▲1,142
小計 780,140 775,494 1,716,525 1,674,838 1,576,121 1,534,434 ▲30,350 ▲32,193 ▲30,350 0 0 1,843 ▲32,193
1,194,423 1,166,770 1,744,796 1,699,555 1,604,392 1,559,151 ▲30,350 ▲32,193 ▲30,350 0 0 1,843 ▲32,193
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 1,194,423 1,166,770 1,744,796 1,699,555 1,604,392 1,559,151 ▲30,350 ▲32,193 ▲30,350 0 0 1,843 ▲32,193
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 414,283 391,276 28,271 24,717 28,271 24,717 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 780,140 775,494 1,716,525 1,674,838 1,576,121 1,534,434 ▲30,350 ▲32,193 ▲30,350 0 0 1,843 ▲32,193
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,194,423 1,166,770 1,744,796 1,699,555 1,604,392 1,559,151 ▲30,350 ▲32,193 ▲30,350 0 0 1,843 ▲32,193
 


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