令和6年度
当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 スマートシティ戦略部 |
課名 行政DX推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
職員用端末機等賃借事業費 |
414,283 |
391,276 |
28,271 |
24,717 |
28,271 |
24,717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
414,283 |
391,276 |
28,271 |
24,717 |
28,271 |
24,717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
テレワーク推進事業費 |
168,115 |
168,115 |
164,178 |
164,178 |
23,774 |
23,774 |
73,084 |
73,084 |
73,084 |
0 |
0 |
0 |
73,084 |
|
情報基盤整備事業費(政策) |
320,526 |
320,526 |
680,773 |
676,245 |
680,773 |
676,245 |
▲104,135 |
▲104,135 |
▲104,135 |
0 |
0 |
0 |
▲104,135 |
|
職員用端末機等賃借事業費(政策) |
291,499 |
286,853 |
871,574 |
834,415 |
871,574 |
834,415 |
701 |
▲1,142 |
701 |
0 |
0 |
1,843 |
▲1,142 |
|
小計 |
780,140 |
775,494 |
1,716,525 |
1,674,838 |
1,576,121 |
1,534,434 |
▲30,350 |
▲32,193 |
▲30,350 |
0 |
0 |
1,843 |
▲32,193 |
|
計 |
1,194,423 |
1,166,770 |
1,744,796 |
1,699,555 |
1,604,392 |
1,559,151 |
▲30,350 |
▲32,193 |
▲30,350 |
0 |
0 |
1,843 |
▲32,193 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
1,194,423 |
1,166,770 |
1,744,796 |
1,699,555 |
1,604,392 |
1,559,151 |
▲30,350 |
▲32,193 |
▲30,350 |
0 |
0 |
1,843 |
▲32,193 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
414,283 |
391,276 |
28,271 |
24,717 |
28,271 |
24,717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政策的経費計 |
780,140 |
775,494 |
1,716,525 |
1,674,838 |
1,576,121 |
1,534,434 |
▲30,350 |
▲32,193 |
▲30,350 |
0 |
0 |
1,843 |
▲32,193 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
1,194,423 |
1,166,770 |
1,744,796 |
1,699,555 |
1,604,392 |
1,559,151 |
▲30,350 |
▲32,193 |
▲30,350 |
0 |
0 |
1,843 |
▲32,193 |