令和2年度当初予算 流域下水道事業資本的支出
款名 | :流域下水道事業資本的支出 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :建設改良費 | ||
目名 | :建設事務費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 報酬 | 32,452千円 | 1 報酬 | 3千円 | |
<1> 非常勤報酬 | 32,452千円 | <1> 非常勤報酬 | 3千円 | *非 |
37362000= | 37,362 | 3000 | 3 | |
-4910000 | ▲4,910 | |||
2 給料 | 294,674千円 | 2 給料 | 0千円 | |
<1> 給料 | 294,674千円 | <1> 給料 | 0千円 | *不 |
296328000= | 296,328 | |||
-1654000 | ▲1,654 | |||
3 手当等 | 272,971千円 | 3 手当等 | 0千円 | |
<1> 扶養手当 | 10,147千円 | <1> 扶養手当 | 0千円 | *不 |
10296000= | 10,296 | |||
-149000 | ▲149 | |||
<2> 調整手当 | 36,549千円 | <2> 調整手当 | 0千円 | *不 |
34338,000= | 34,338 | |||
2211000 | 2,211 | |||
<3> 住居手当 | 4,891千円 | <3> 住居手当 | 0千円 | *不 |
4464,000= | 4,464 | |||
427000 | 427 | |||
<4> 通勤手当 | 13,696千円 | <4> 通勤手当 | 0千円 | *課 |
13702,000= | 13,702 | |||
-6000 | ▲6 | |||
<5> 特殊勤務手当 | 511千円 | <5> 特殊勤務手当 | 0千円 | *不 |
648,000= | 648 | |||
-137000 | ▲137 | |||
<6> 時間外勤務手当 | 23,442千円 | <6> 時間外勤務手当 | 0千円 | *不 |
23,126,000= | 23,126 | |||
316000 | 316 | |||
<7> 宿日直手当 | 41千円 | <7> 宿日直手当 | 0千円 | *不 |
34000= | 34 | |||
7000 | 7 | |||
<8> 期末手当 | 139,812千円 | <8> 期末手当 | 0千円 | *不 |
140042000= | 140,042 | |||
-230000 | ▲230 | |||
<9> 児童手当 | 4,307千円 | <9> 児童手当 | 0千円 | *不 |
4608000= | 4,608 | |||
-301000 | ▲301 | |||
<10> 退職手当 | 34,665千円 | <10> 退職手当 | 0千円 | *不 |
53035000= | 53,035 | |||
-18370000 | ▲18,370 | |||
<11> 嘱託員 | 4,553千円 | <11> 嘱託員 | 0千円 | *非 |
4553000 | 4,553 | |||
<12> 作業員 | 357千円 | <12> 作業員 | 0千円 | *非 |
357000 | 357 | |||
4 賃金 | 0千円 | 4 賃金 | 0千円 | |
<1> 非常勤職員賃金 | 0千円 | <1> 非常勤職員賃金 | 0千円 | *非 |
0= | ||||
5 報償費 | 150千円 | 5 報償費 | 0千円 | |
<1> 報償費 | 150千円 | <1> 報償費 | 0千円 | *非 |
150000= | 150 | |||
6 法定福利費 | 127,110千円 | 6 法定福利費 | ▲657 千円 | |
<1> 共済負担金 | 119,309千円 | <1> 共済負担金 | ▲657 千円 | *非 |
118256000= | 118,256 | -657000 | ▲657 | |
1053000 | 1,053 | |||
<2> 公務災害負担金 | 732千円 | <2> 公務災害負担金 | 0千円 | *非 |
807000= | 807 | |||
-75000 | ▲75 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 7,069千円 | <3> 非常勤職員共済 | 0千円 | *非 |
7069000= | 7,069 | |||
7 旅費 | 14,834千円 | 7 旅費 | 0千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 14,834千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 0千円 | *課 |
14834000= | 14,834 | |||
8 備消耗品費 | 9,574千円 | 8 備消耗品費 | 0千円 | |
<1> 備消耗品費 | 9,574千円 | <1> 備消耗品費 | 0千円 | *課 |
9574000= | 9,574 | |||
9 被服費 | 239千円 | 9 被服費 | 0千円 | |
<1> 被服費 | 239千円 | <1> 被服費 | 0千円 | *課 |
239000= | 239 | |||
10 光熱水費 | 11,199千円 | 10 光熱水費 | 0千円 | |
<1> 光熱水費 | 11,199千円 | <1> 光熱水費 | 0千円 | *課 |
11199000= | 11,199 | |||
11 燃料費 | 3,637千円 | 11 燃料費 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 3,637千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
3637000= | 3,637 | |||
12 印刷製本費 | 2,131千円 | 12 印刷製本費 | 0千円 | |
<1> 印刷製本費 | 2,131千円 | <1> 印刷製本費 | 0千円 | *課 |
2131000= | 2,131 | |||
13 修繕費 | 4,481千円 | 13 修繕費 | 0千円 | |
<1> 修繕費 | 4,481千円 | <1> 修繕費 | 0千円 | *課 |
4481000= | 4,481 | |||
14 通信運搬費 | 5,787千円 | 14 通信運搬費 | 0千円 | |
<1> 通信運搬費 | 5,787千円 | <1> 通信運搬費 | 0千円 | *課 |
5787000= | 5,787 | |||
15 手数料 | 995千円 | 15 手数料 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 995千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
995000= | 995 | |||
16 委託料 | 8,949千円 | 16 委託料 | 0千円 | |
<1> 委託料 | 8,949千円 | <1> 委託料 | 0千円 | *課 |
8949000= | 8,949 | |||
17 賃借料 | 17,203千円 | 17 賃借料 | 0千円 | |
<1> 賃借料 | 17,203千円 | <1> 賃借料 | 0千円 | *課 |
17203000= | 17,203 | |||
18 保険料 | 1,991千円 | 18 保険料 | 0千円 | |
<1> 保険料 | 1,991千円 | <1> 保険料 | 0千円 | *非 |
1991000= | 1,991 | |||
19 負担金 | 59,310千円 | 19 負担金 | 0千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 8,482千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | 0千円 | *課 |
8482000= | 8,482 | |||
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
936千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
0千円 | *課 |
936000= | 936 | |||
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
695千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
695000= | 695 | |||
<4> CALS端末等使用負担金 | 46,553千円 | <4> CALS端末等使用負担金 | 0千円 | *課 |
46553000= | 46,553 | |||
<5> 職員健康診断負担金 | 570千円 | <5> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
570000= | 570 | |||
<6> その他負担金 | 2,074千円 | <6> その他負担金 | 0千円 | *課 |
2074000= | 2,074 | |||
20 研修費 | 799千円 | 20 研修費 | 0千円 | |
<1> 研修費 | 799千円 | <1> 研修費 | 0千円 | *課 |
799000= | 799 | |||
21 公課費 | 70千円 | 21 公課費 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 70千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
70000= | 70 | |||
22 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | 22 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | *不 |
0= | ||||
(建設事務費計) | 868,556千円 | (建設事務費計) | ▲654 千円 |