令和4年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 都市整備部 課名 都市整備総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

非常勤職員費 360,217 360,217 381,576 381,576 381,576 381,576 ▲3,943 ▲3,943 ▲3,943 0 0 0 ▲3,943
小計 360,217 360,217 381,576 381,576 381,576 381,576 ▲3,943 ▲3,943 ▲3,943 0 0 0 ▲3,943
庁舎営繕費<政策的経費> 514,717 108,717 391,302 114,302 391,302 114,302 0 ▲92,000 0 0 92,000 0 ▲92,000
小計 514,717 108,717 391,302 114,302 391,302 114,302 0 ▲92,000 0 0 92,000 0 ▲92,000
874,934 468,934 772,878 495,878 772,878 495,878 ▲3,943 ▲95,943 ▲3,943 0 92,000 0 ▲95,943
 
会計名  部名 都市整備部 課名 河川室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

河川管理費 108,580 104,444 119,707 115,563 119,707 115,563 ▲241 ▲241 ▲241 0 0 0 ▲241
河川維持費 1,816,005 538,467 1,808,263 527,482 1,808,263 527,482 0 0 0 0 0 0 0
運営費 14,131 14,043 15,052 15,025 15,052 15,025 162 162 162 0 0 0 162
運営費 93,243 83,024 90,510 80,305 90,510 80,305 ▲17 ▲17 ▲17 0 0 0 ▲17
小計 2,031,959 739,978 2,033,532 738,375 2,033,532 738,375 ▲96 ▲96 ▲96 0 0 0 ▲96
国直轄事業負担金 6,280,000 2,000 5,301,000 531,000 5,301,000 531,000 0 ▲529,000 0 0 529,000 0 ▲529,000
急傾斜地崩壊対策費 420,000 21,900 477,000 39,580 477,000 39,580 0 ▲13,000 0 0 13,000 0 ▲13,000
河川環境整備費 233,000 19,000 267,000 65,500 267,000 65,500 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
河川改良費 4,531,403 1,074,403 5,449,044 1,320,044 5,449,044 1,320,044 0 ▲259,000 0 0 259,000 0 ▲259,000
寝屋川水系改良費 5,525,250 846,250 5,386,400 1,108,700 5,386,400 1,108,700 0 ▲260,000 0 0 260,000 0 ▲260,000
津波・高潮対策費 3,880,303 4,303 1,704,853 95,353 1,704,853 95,353 0 ▲91,000 0 0 32,000 59,000 ▲91,000
都市小河川改良費 70,000 1,000 20,000 2,000 20,000 2,000 0 ▲1,000 0 0 1,000 0 ▲1,000
ダム建設費 10,126,000 219,221 7,166,000 479,000 7,166,000 479,000 0 ▲314,000 0 0 314,000 0 ▲314,000
通常砂防費 1,212,582 26,582 970,148 67,148 970,148 67,148 0 ▲42,000 0 0 42,000 0 ▲42,000
河川維持費<政策的経費> 5,968,019 928,179 5,988,040 1,248,585 5,988,040 1,248,585 0 ▲323,000 0 0 323,000 0 ▲323,000
土砂災害対策費 297,482 121,482 207,482 122,482 207,482 122,482 0 ▲1,000 0 0 1,000 0 ▲1,000
水防災情報システム再整備事業費 270,000 1,000 120,000 6,000 120,000 6,000 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
河川更新費 455,000 2,000 455,000 46,000 455,000 46,000 0 ▲44,000 0 0 44,000 0 ▲44,000
小計 39,269,039 3,267,320 33,511,967 5,131,392 33,511,967 5,131,392 0 ▲1,890,000 0 0 1,831,000 59,000 ▲1,890,000
41,300,998 4,007,298 35,545,499 5,869,767 35,545,499 5,869,767 ▲96 ▲1,890,096 ▲96 0 1,831,000 59,000 ▲1,890,096
 
会計名  部名 都市整備部 課名 下水道室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪府流域下水道事業会計繰出金 0 0 12,866,921 12,866,921 12,866,921 12,866,921 10,614 10,614 10,614 0 0 0 10,614
小計 0 0 12,866,921 12,866,921 12,866,921 12,866,921 10,614 10,614 10,614 0 0 0 10,614
0 0 12,866,921 12,866,921 12,866,921 12,866,921 10,614 10,614 10,614 0 0 0 10,614
 
会計名  部名 都市整備部 課名 用地課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

土地利用対策費 63,779 63,779 66,061 66,061 66,061 66,061 59 59 59 0 0 0 59
土地基本調査費 0 0 943 0 943 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 63,779 63,779 67,004 66,061 67,004 66,061 59 59 59 0 0 0 59
63,779 63,779 67,004 66,061 67,004 66,061 59 59 59 0 0 0 59
 
会計名  部名 都市整備部 課名 道路室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

道路維持修繕費 2,683,398 2,456,312 2,650,149 2,437,754 2,650,149 2,437,754 0 0 0 0 0 0 0
小計 2,683,398 2,456,312 2,650,149 2,437,754 2,650,149 2,437,754 0 0 0 0 0 0 0
舗装道補修費 2,605,506 43,094 2,607,180 293,865 2,607,180 293,865 0 ▲208,000 0 0 208,000 0 ▲208,000
道路改良費 14,598,061 417,513 13,931,030 1,277,767 13,931,030 1,277,767 0 ▲863,000 0 0 863,000 0 ▲863,000
国直轄事業負担金 2,160,000 1,000 1,268,834 127,834 1,268,834 127,834 0 ▲126,000 0 0 126,000 0 ▲126,000
街路費 5,939,412 73,608 4,383,132 361,905 4,383,132 361,905 0 ▲289,000 0 0 289,000 0 ▲289,000
阪神高速道路建設費 77,000 1,000 38,000 4,000 38,000 4,000 0 ▲3,000 0 0 3,000 0 ▲3,000
道路防災費 1,517,400 100,900 1,606,776 126,026 1,606,776 126,026 0 ▲118,000 0 0 118,000 0 ▲118,000
橋りょう補修費 3,409,900 269,900 3,540,729 515,865 3,540,729 515,865 0 ▲219,000 0 0 219,000 0 ▲219,000
交通安全施設等整備費 3,313,819 787,030 3,180,462 985,212 3,180,462 985,212 0 ▲147,000 0 0 147,000 0 ▲147,000
道路改良費(電線共同溝) 570,494 1,223 580,000 27,000 580,000 27,000 0 ▲25,000 0 0 25,000 0 ▲25,000
道路維持修繕費<政策的経費> 1,931,140 139,911 2,051,013 347,894 2,051,013 347,894 0 ▲136,000 0 0 136,000 0 ▲136,000
国直轄事業負担金(八尾空港) 144,864 1,864 64,517 6,517 64,517 6,517 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
小計 36,267,596 1,837,043 33,251,673 4,073,885 33,251,673 4,073,885 0 ▲2,139,000 0 0 2,139,000 0 ▲2,139,000
38,950,994 4,293,355 35,901,822 6,511,639 35,901,822 6,511,639 0 ▲2,139,000 0 0 2,139,000 0 ▲2,139,000
 
会計名  部名 都市整備部 課名 交通戦略室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

連続立体交差費 9,804,023 2,873 9,657,023 268,283 9,657,023 268,283 0 ▲266,000 0 0 266,000 0 ▲266,000
モノレール道整備費 4,789,870 63,826 7,117,282 395,784 7,117,282 395,784 0 ▲310,598 0 0 15,000 295,598 ▲310,598
鉄道地震防災対策費 0 0 221,550 195,550 221,550 195,550 0 ▲7,000 0 0 7,000 0 ▲7,000
公共交通戦略推進費 0 0 193,523 190,000 193,523 190,000 70,000 ▲180,000 70,000 250,000 0 0 ▲180,000
可動式ホーム柵整備費 0 0 211,880 53,880 211,880 53,880 0 ▲52,000 0 0 52,000 0 ▲52,000
北大阪急行整備促進費 0 0 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 0 ▲2,135,000 0 0 0 2,135,000 ▲2,135,000
小計 14,593,893 66,699 19,536,258 3,238,497 19,536,258 3,238,497 70,000 ▲2,950,598 70,000 250,000 340,000 2,430,598 ▲2,950,598
14,593,893 66,699 19,536,258 3,238,497 19,536,258 3,238,497 70,000 ▲2,950,598 70,000 250,000 340,000 2,430,598 ▲2,950,598
 
会計名  部名 都市整備部 課名 公園課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

公園管理費 0 0 2,457,255 2,133,243 2,457,255 2,133,243 194 194 194 0 0 0 194
小計 0 0 2,457,255 2,133,243 2,457,255 2,133,243 194 194 194 0 0 0 194
府道緑化事業費<政策的経費> 223,109 73,309 260,532 111,532 260,532 111,532 0 ▲13,000 0 0 13,000 0 ▲13,000
公園管理費<政策的経費> 0 0 1,459,771 241,150 1,459,771 241,150 0 ▲113,000 0 0 113,000 0 ▲113,000
公園緑地整備費 0 0 1,648,781 400,800 1,648,781 400,800 0 ▲96,000 0 0 96,000 0 ▲96,000
泉佐野丘陵緑地整備事業費 0 0 45,151 45,151 45,151 45,151 385 385 385 0 0 0 385
国直轄事業負担金 0 0 96,085 9,474 96,085 9,474 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
小計 223,109 73,309 3,510,320 808,107 3,510,320 808,107 385 ▲229,615 385 0 230,000 0 ▲229,615
223,109 73,309 5,967,575 2,941,350 5,967,575 2,941,350 579 ▲229,421 579 0 230,000 0 ▲229,421
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 96,007,707 8,973,374 110,657,957 31,990,113 110,657,957 31,990,113 77,213 ▲7,294,385 77,213 250,000 4,632,000 2,489,598 ▲7,294,385
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 5,139,353 3,620,286 7,589,516 5,757,009 7,589,516 5,757,009 ▲3,786 ▲3,786 ▲3,786 0 0 0 ▲3,786
政策的経費計 90,868,354 5,353,088 103,068,441 26,233,104 103,068,441 26,233,104 80,999 ▲7,290,599 80,999 250,000 4,632,000 2,489,598 ▲7,290,599
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 96,007,707 8,973,374 110,657,957 31,990,113 110,657,957 31,990,113 77,213 ▲7,294,385 77,213 250,000 4,632,000 2,489,598 ▲7,294,385
 


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