令和3年度 補正予算(一般会計第11号)等 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 自立支援課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 | 117,087 | 6,087 | ▲53,939 | ▲5,939 | ▲53,939 | ▲5,939 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | ▲7,000 | 0 | 7,000 |
小計 | 117,087 | 6,087 | ▲53,939 | ▲5,939 | ▲53,939 | ▲5,939 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | ▲7,000 | 0 | 7,000 | |
計 | 117,087 | 6,087 | ▲53,939 | ▲5,939 | ▲53,939 | ▲5,939 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | ▲7,000 | 0 | 7,000 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 地域生活支援課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 障がい者自立センター設備改修事業費 | 151,575 | 1,575 | ▲55,835 | ▲5,835 | ▲55,835 | ▲5,835 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | ▲14,000 | 0 | 14,000 |
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 | 33,294 | 3,294 | ▲13,682 | ▲1,682 | ▲13,682 | ▲1,682 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | ▲1,000 | 0 | 1,000 | |
小計 | 184,869 | 4,869 | ▲69,517 | ▲7,517 | ▲69,517 | ▲7,517 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | ▲15,000 | 0 | 15,000 | |
計 | 184,869 | 4,869 | ▲69,517 | ▲7,517 | ▲69,517 | ▲7,517 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | ▲15,000 | 0 | 15,000 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 生活基盤推進課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 障がい者施設等整備事業費補助金 | 125,453 | 1,957 | ▲27,100 | ▲2,034 | ▲27,100 | ▲2,034 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | ▲7,000 | 0 | 7,000 |
小計 | 125,453 | 1,957 | ▲27,100 | ▲2,034 | ▲27,100 | ▲2,034 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | ▲7,000 | 0 | 7,000 | |
計 | 125,453 | 1,957 | ▲27,100 | ▲2,034 | ▲27,100 | ▲2,034 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | ▲7,000 | 0 | 7,000 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 高齢介護室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 老人福祉施設等整備助成費 | 901,800 | 1,800 | ▲855,786 | ▲26,786 | ▲855,786 | ▲26,786 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | ▲27,000 | 0 | 27,000 |
小計 | 901,800 | 1,800 | ▲855,786 | ▲26,786 | ▲855,786 | ▲26,786 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | ▲27,000 | 0 | 27,000 | |
計 | 901,800 | 1,800 | ▲855,786 | ▲26,786 | ▲855,786 | ▲26,786 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | ▲27,000 | 0 | 27,000 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 子ども室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 子ども家庭センター施設設備改修費 | 71,798 | 4,222 | ▲43,492 | ▲4,023 | ▲43,492 | ▲4,023 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | ▲2,000 | 0 | 2,000 |
児童福祉施設整備費補助金 | 273,783 | 3,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | ▲18,000 | 0 | 18,000 | |
子どもライフサポートセンター改修事業費 | 105,722 | 4,082 | ▲28,377 | ▲1,818 | ▲28,377 | ▲1,818 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ▲5,000 | 0 | 5,000 | |
女性自立支援センター設備改修費 | 141,060 | 10,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | ▲9,000 | 0 | 9,000 | |
小計 | 592,363 | 22,234 | ▲71,869 | ▲5,841 | ▲71,869 | ▲5,841 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | ▲34,000 | 0 | 34,000 | |
計 | 592,363 | 22,234 | ▲71,869 | ▲5,841 | ▲71,869 | ▲5,841 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | ▲34,000 | 0 | 34,000 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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部合計 | 1,921,572 | 36,947 | ▲1,078,211 | ▲48,117 | ▲1,078,211 | ▲48,117 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | ▲90,000 | 0 | 90,000 | |
義務的経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経常的経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政策的経費計 | 1,921,572 | 36,947 | ▲1,078,211 | ▲48,117 | ▲1,078,211 | ▲48,117 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | ▲90,000 | 0 | 90,000 | |
人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1,921,572 | 36,947 | ▲1,078,211 | ▲48,117 | ▲1,078,211 | ▲48,117 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | ▲90,000 | 0 | 90,000 |