令和3年度
補正予算(一般会計第11号)等 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
庁舎営繕費<政策的経費> |
514,717 |
108,717 |
▲91,886 |
▲22,886 |
▲91,886 |
▲22,886 |
0 |
102,000 |
0 |
0 |
▲102,000 |
0 |
102,000 |
|
小計 |
514,717 |
108,717 |
▲91,886 |
▲22,886 |
▲91,886 |
▲22,886 |
0 |
102,000 |
0 |
0 |
▲102,000 |
0 |
102,000 |
|
計 |
514,717 |
108,717 |
▲91,886 |
▲22,886 |
▲91,886 |
▲22,886 |
0 |
102,000 |
0 |
0 |
▲102,000 |
0 |
102,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
国直轄事業負担金 |
6,280,000 |
2,000 |
▲239,776 |
▲23,776 |
▲239,776 |
▲23,776 |
0 |
626,000 |
0 |
0 |
▲626,000 |
0 |
626,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費 |
420,000 |
21,900 |
▲184,000 |
▲20,110 |
▲184,000 |
▲20,110 |
0 |
14,000 |
0 |
0 |
▲14,000 |
0 |
14,000 |
|
河川環境整備費 |
233,000 |
19,000 |
72,000 |
32,000 |
72,000 |
32,000 |
0 |
12,000 |
0 |
0 |
▲12,000 |
0 |
12,000 |
|
河川改良費 |
4,531,403 |
1,074,403 |
▲704,865 |
▲20,200 |
▲704,865 |
▲20,200 |
0 |
176,000 |
0 |
0 |
▲176,000 |
0 |
176,000 |
|
寝屋川水系改良費 |
5,525,250 |
846,250 |
261,600 |
44,600 |
261,600 |
44,600 |
0 |
253,000 |
0 |
0 |
▲253,000 |
0 |
253,000 |
|
津波・高潮対策費 |
3,880,303 |
4,303 |
▲1,855,000 |
15,000 |
▲1,855,000 |
15,000 |
0 |
42,000 |
0 |
0 |
▲42,000 |
0 |
42,000 |
|
都市小河川改良費 |
70,000 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
▲6,000 |
0 |
6,000 |
|
ダム建設費 |
10,126,000 |
219,221 |
599,380 |
47,830 |
599,380 |
47,830 |
0 |
422,000 |
0 |
0 |
▲422,000 |
0 |
422,000 |
|
通常砂防費 |
1,212,582 |
26,582 |
▲510,350 |
▲24,675 |
▲510,350 |
▲24,675 |
0 |
60,000 |
0 |
0 |
▲60,000 |
0 |
60,000 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,968,019 |
928,179 |
▲30,000 |
▲1,000 |
▲30,000 |
▲1,000 |
0 |
310,000 |
0 |
0 |
▲310,000 |
0 |
310,000 |
|
土砂災害対策費 |
297,482 |
121,482 |
▲81,892 |
▲6,892 |
▲81,892 |
▲6,892 |
0 |
5,000 |
0 |
0 |
▲5,000 |
0 |
5,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
270,000 |
1,000 |
▲1,000 |
▲500 |
▲1,000 |
▲500 |
0 |
13,000 |
0 |
0 |
▲13,000 |
0 |
13,000 |
|
河川更新費 |
455,000 |
2,000 |
5,000 |
1,000 |
5,000 |
1,000 |
0 |
44,000 |
0 |
0 |
▲44,000 |
0 |
44,000 |
|
小計 |
39,269,039 |
3,267,320 |
▲2,668,903 |
43,277 |
▲2,668,903 |
43,277 |
0 |
1,983,000 |
0 |
0 |
▲1,983,000 |
0 |
1,983,000 |
|
計 |
39,269,039 |
3,267,320 |
▲2,668,903 |
43,277 |
▲2,668,903 |
43,277 |
0 |
1,983,000 |
0 |
0 |
▲1,983,000 |
0 |
1,983,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
舗装道補修費 |
2,605,506 |
43,094 |
▲92,505 |
▲8,607 |
▲92,505 |
▲8,607 |
0 |
243,000 |
0 |
0 |
▲243,000 |
0 |
243,000 |
|
道路改良費 |
14,598,061 |
417,513 |
▲2,019,470 |
▲68,747 |
▲2,019,470 |
▲68,747 |
0 |
845,000 |
0 |
0 |
▲845,000 |
0 |
845,000 |
|
国直轄事業負担金 |
2,160,000 |
1,000 |
▲917,363 |
▲91,363 |
▲917,363 |
▲91,363 |
0 |
215,000 |
0 |
0 |
▲215,000 |
0 |
215,000 |
|
街路費 |
5,939,412 |
73,608 |
▲1,990,474 |
▲105,382 |
▲1,990,474 |
▲105,382 |
0 |
314,000 |
0 |
0 |
▲314,000 |
0 |
314,000 |
|
阪神高速道路建設費 |
77,000 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,000 |
0 |
0 |
▲7,000 |
0 |
7,000 |
|
道路防災費 |
1,517,400 |
100,900 |
▲41,891 |
19,865 |
▲41,891 |
19,865 |
0 |
106,000 |
0 |
0 |
▲106,000 |
0 |
106,000 |
|
橋りょう補修費 |
3,409,900 |
269,900 |
▲320,910 |
▲4,247 |
▲320,910 |
▲4,247 |
0 |
178,000 |
0 |
0 |
▲178,000 |
0 |
178,000 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,313,819 |
787,030 |
157,894 |
15,541 |
157,894 |
15,541 |
0 |
133,000 |
0 |
0 |
▲133,000 |
0 |
133,000 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
570,494 |
1,223 |
▲105,934 |
▲3,746 |
▲105,934 |
▲3,746 |
0 |
24,000 |
0 |
0 |
▲24,000 |
0 |
24,000 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
1,931,140 |
139,911 |
22,080 |
▲3,708 |
22,080 |
▲3,708 |
0 |
138,000 |
0 |
0 |
▲138,000 |
0 |
138,000 |
|
国直轄事業負担金(八尾空港) |
144,864 |
1,864 |
128,456 |
13,456 |
128,456 |
13,456 |
0 |
13,000 |
0 |
0 |
▲13,000 |
0 |
13,000 |
|
小計 |
36,267,596 |
1,837,043 |
▲5,180,117 |
▲236,938 |
▲5,180,117 |
▲236,938 |
0 |
2,216,000 |
0 |
0 |
▲2,216,000 |
0 |
2,216,000 |
|
計 |
36,267,596 |
1,837,043 |
▲5,180,117 |
▲236,938 |
▲5,180,117 |
▲236,938 |
0 |
2,216,000 |
0 |
0 |
▲2,216,000 |
0 |
2,216,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通戦略室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
連続立体交差費 |
9,804,023 |
2,873 |
▲1,180,348 |
▲25,453 |
▲1,180,348 |
▲25,453 |
0 |
262,000 |
0 |
0 |
▲262,000 |
0 |
262,000 |
|
モノレール道整備費 |
4,789,870 |
63,826 |
▲635,320 |
▲2,680 |
▲635,320 |
▲2,680 |
0 |
23,000 |
0 |
0 |
▲23,000 |
0 |
23,000 |
|
可動式ホーム柵整備費 |
205,602 |
52,602 |
▲8,481 |
▲1,481 |
▲8,481 |
▲1,481 |
0 |
37,000 |
0 |
0 |
▲37,000 |
0 |
37,000 |
|
小計 |
14,799,495 |
119,301 |
▲1,824,149 |
▲29,614 |
▲1,824,149 |
▲29,614 |
0 |
322,000 |
0 |
0 |
▲322,000 |
0 |
322,000 |
|
計 |
14,799,495 |
119,301 |
▲1,824,149 |
▲29,614 |
▲1,824,149 |
▲29,614 |
0 |
322,000 |
0 |
0 |
▲322,000 |
0 |
322,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 公園課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
府道緑化事業費<政策的経費> |
223,109 |
73,309 |
▲4,910 |
▲455 |
▲4,910 |
▲455 |
0 |
13,000 |
0 |
0 |
▲13,000 |
0 |
13,000 |
|
公園緑地整備費 |
1,732,385 |
294,223 |
978 |
1,085 |
978 |
1,085 |
0 |
83,000 |
0 |
0 |
▲83,000 |
0 |
83,000 |
|
国直轄事業負担金 |
130,590 |
1,383 |
▲1,877 |
▲1,244 |
▲1,877 |
▲1,244 |
0 |
11,000 |
0 |
0 |
▲11,000 |
0 |
11,000 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,347,275 |
129,737 |
▲46,000 |
▲8,000 |
▲46,000 |
▲8,000 |
0 |
95,000 |
0 |
0 |
▲95,000 |
0 |
95,000 |
|
小計 |
3,433,359 |
498,652 |
▲51,809 |
▲8,614 |
▲51,809 |
▲8,614 |
0 |
202,000 |
0 |
0 |
▲202,000 |
0 |
202,000 |
|
計 |
3,433,359 |
498,652 |
▲51,809 |
▲8,614 |
▲51,809 |
▲8,614 |
0 |
202,000 |
0 |
0 |
▲202,000 |
0 |
202,000 |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
94,284,206 |
5,831,033 |
▲9,816,864 |
▲254,775 |
▲9,816,864 |
▲254,775 |
0 |
4,825,000 |
0 |
0 |
▲4,825,000 |
0 |
4,825,000 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政策的経費計 |
94,284,206 |
5,831,033 |
▲9,816,864 |
▲254,775 |
▲9,816,864 |
▲254,775 |
0 |
4,825,000 |
0 |
0 |
▲4,825,000 |
0 |
4,825,000 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
94,284,206 |
5,831,033 |
▲9,816,864 |
▲254,775 |
▲9,816,864 |
▲254,775 |
0 |
4,825,000 |
0 |
0 |
▲4,825,000 |
0 |
4,825,000 |