令和3年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 公安委員会 課名 会計課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

庁費 7,306,938 6,717,228 7,378,351 6,775,375 7,378,351 6,775,375 ▲8,208 ▲8,208 ▲8,208 0 0 0 ▲8,208
一般装備費 1,448,729 876,526 1,398,344 844,308 1,398,344 844,308 4,620 4,620 4,620 0 0 0 4,620
交番等整備事業費 194,507 53,773 182,769 75,769 182,769 75,769 0 ▲34,000 0 0 34,000 0 ▲34,000
運転者講習事業費 2,114,520 ▲280,973 2,078,314 ▲248,561 2,078,314 ▲248,561 ▲119 ▲119 ▲119 0 0 0 ▲119
小計 11,064,694 7,366,554 11,037,778 7,446,891 11,037,778 7,446,891 ▲3,707 ▲37,707 ▲3,707 0 34,000 0 ▲37,707
警察職員待機宿舎整備事業費 1,121,632 403,967 1,599,458 370,793 1,599,458 370,793 ▲487,667 ▲245,667 ▲487,667 0 ▲242,000 0 ▲245,667
東住吉警察署建替整備事業費 906,117 129,564 1,946,880 441,928 1,943,290 438,338 0 ▲339,723 0 0 0 339,723 ▲339,723
中堺警察署新築事業費 1,658,382 91,882 1,260,659 374,587 1,254,880 368,808 0 ▲202,578 0 0 0 202,578 ▲202,578
守口警察署移転建替整備事業費 1,653,779 6,779 1,519,286 297,278 1,515,965 293,957 0 ▲209,040 0 0 0 209,040 ▲209,040
和泉警察署移転建替整備事業費 2,434 2,434 89,488 89,488 89,488 89,488 ▲3,106 ▲3,106 ▲3,106 0 0 0 ▲3,106
総合的な治安対策推進事業費 309,065 291,431 65,862 65,862 65,862 65,862 ▲417 ▲417 ▲417 0 0 0 ▲417
西成特別対策事業費 41,223 41,223 42,515 42,515 42,515 42,515 ▲49 ▲49 ▲49 0 0 0 ▲49
交通安全施設等整備事業費 4,506,472 1,238,326 4,192,054 1,250,442 4,192,054 1,250,442 ▲317,259 ▲149,045 ▲317,259 ▲208,214 40,000 0 ▲149,045
小計 10,199,104 2,205,606 10,716,202 2,932,893 10,703,512 2,920,203 ▲808,498 ▲1,149,625 ▲808,498 ▲208,214 ▲202,000 751,341 ▲1,149,625
21,263,798 9,572,160 21,753,980 10,379,784 21,741,290 10,367,094 ▲812,205 ▲1,187,332 ▲812,205 ▲208,214 ▲168,000 751,341 ▲1,187,332
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 21,263,798 9,572,160 21,753,980 10,379,784 21,741,290 10,367,094 ▲812,205 ▲1,187,332 ▲812,205 ▲208,214 ▲168,000 751,341 ▲1,187,332
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 11,064,694 7,366,554 11,037,778 7,446,891 11,037,778 7,446,891 ▲3,707 ▲37,707 ▲3,707 0 34,000 0 ▲37,707
政策的経費計 10,199,104 2,205,606 10,716,202 2,932,893 10,703,512 2,920,203 ▲808,498 ▲1,149,625 ▲808,498 ▲208,214 ▲202,000 751,341 ▲1,149,625
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 21,263,798 9,572,160 21,753,980 10,379,784 21,741,290 10,367,094 ▲812,205 ▲1,187,332 ▲812,205 ▲208,214 ▲168,000 751,341 ▲1,187,332
 


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