令和3年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 公安委員会 |
課名 会計課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
庁費 |
7,306,938 |
6,717,228 |
7,378,351 |
6,775,375 |
7,378,351 |
6,775,375 |
▲8,208 |
▲8,208 |
▲8,208 |
0 |
0 |
0 |
▲8,208 |
|
一般装備費 |
1,448,729 |
876,526 |
1,398,344 |
844,308 |
1,398,344 |
844,308 |
4,620 |
4,620 |
4,620 |
0 |
0 |
0 |
4,620 |
|
交番等整備事業費 |
194,507 |
53,773 |
182,769 |
75,769 |
182,769 |
75,769 |
0 |
▲34,000 |
0 |
0 |
34,000 |
0 |
▲34,000 |
|
運転者講習事業費 |
2,114,520 |
▲280,973 |
2,078,314 |
▲248,561 |
2,078,314 |
▲248,561 |
▲119 |
▲119 |
▲119 |
0 |
0 |
0 |
▲119 |
|
小計 |
11,064,694 |
7,366,554 |
11,037,778 |
7,446,891 |
11,037,778 |
7,446,891 |
▲3,707 |
▲37,707 |
▲3,707 |
0 |
34,000 |
0 |
▲37,707 |
政 |
警察職員待機宿舎整備事業費 |
1,121,632 |
403,967 |
1,599,458 |
370,793 |
1,599,458 |
370,793 |
▲487,667 |
▲245,667 |
▲487,667 |
0 |
▲242,000 |
0 |
▲245,667 |
|
東住吉警察署建替整備事業費 |
906,117 |
129,564 |
1,946,880 |
441,928 |
1,943,290 |
438,338 |
0 |
▲339,723 |
0 |
0 |
0 |
339,723 |
▲339,723 |
|
中堺警察署新築事業費 |
1,658,382 |
91,882 |
1,260,659 |
374,587 |
1,254,880 |
368,808 |
0 |
▲202,578 |
0 |
0 |
0 |
202,578 |
▲202,578 |
|
守口警察署移転建替整備事業費 |
1,653,779 |
6,779 |
1,519,286 |
297,278 |
1,515,965 |
293,957 |
0 |
▲209,040 |
0 |
0 |
0 |
209,040 |
▲209,040 |
|
和泉警察署移転建替整備事業費 |
2,434 |
2,434 |
89,488 |
89,488 |
89,488 |
89,488 |
▲3,106 |
▲3,106 |
▲3,106 |
0 |
0 |
0 |
▲3,106 |
|
総合的な治安対策推進事業費 |
309,065 |
291,431 |
65,862 |
65,862 |
65,862 |
65,862 |
▲417 |
▲417 |
▲417 |
0 |
0 |
0 |
▲417 |
|
西成特別対策事業費 |
41,223 |
41,223 |
42,515 |
42,515 |
42,515 |
42,515 |
▲49 |
▲49 |
▲49 |
0 |
0 |
0 |
▲49 |
|
交通安全施設等整備事業費 |
4,506,472 |
1,238,326 |
4,192,054 |
1,250,442 |
4,192,054 |
1,250,442 |
▲317,259 |
▲149,045 |
▲317,259 |
▲208,214 |
40,000 |
0 |
▲149,045 |
|
小計 |
10,199,104 |
2,205,606 |
10,716,202 |
2,932,893 |
10,703,512 |
2,920,203 |
▲808,498 |
▲1,149,625 |
▲808,498 |
▲208,214 |
▲202,000 |
751,341 |
▲1,149,625 |
|
計 |
21,263,798 |
9,572,160 |
21,753,980 |
10,379,784 |
21,741,290 |
10,367,094 |
▲812,205 |
▲1,187,332 |
▲812,205 |
▲208,214 |
▲168,000 |
751,341 |
▲1,187,332 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
21,263,798 |
9,572,160 |
21,753,980 |
10,379,784 |
21,741,290 |
10,367,094 |
▲812,205 |
▲1,187,332 |
▲812,205 |
▲208,214 |
▲168,000 |
751,341 |
▲1,187,332 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
11,064,694 |
7,366,554 |
11,037,778 |
7,446,891 |
11,037,778 |
7,446,891 |
▲3,707 |
▲37,707 |
▲3,707 |
0 |
34,000 |
0 |
▲37,707 |
|
政策的経費計 |
10,199,104 |
2,205,606 |
10,716,202 |
2,932,893 |
10,703,512 |
2,920,203 |
▲808,498 |
▲1,149,625 |
▲808,498 |
▲208,214 |
▲202,000 |
751,341 |
▲1,149,625 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
21,263,798 |
9,572,160 |
21,753,980 |
10,379,784 |
21,741,290 |
10,367,094 |
▲812,205 |
▲1,187,332 |
▲812,205 |
▲208,214 |
▲168,000 |
751,341 |
▲1,187,332 |