令和2年度
当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
非常勤職員費 |
291,856 |
291,856 |
312,073 |
312,073 |
312,073 |
312,073 |
11,173 |
11,173 |
11,173 |
0 |
0 |
0 |
11,173 |
|
小計 |
291,856 |
291,856 |
312,073 |
312,073 |
312,073 |
312,073 |
11,173 |
11,173 |
11,173 |
0 |
0 |
0 |
11,173 |
|
計 |
291,856 |
291,856 |
312,073 |
312,073 |
312,073 |
312,073 |
11,173 |
11,173 |
11,173 |
0 |
0 |
0 |
11,173 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,761,330 |
2,495,170 |
2,701,174 |
2,429,319 |
2,701,174 |
2,429,319 |
5,341 |
5,341 |
5,341 |
0 |
0 |
0 |
5,341 |
|
小計 |
2,761,330 |
2,495,170 |
2,701,174 |
2,429,319 |
2,701,174 |
2,429,319 |
5,341 |
5,341 |
5,341 |
0 |
0 |
0 |
5,341 |
政 |
大阪圏鉄道網整備費 |
403,570 |
140,570 |
2,493,300 |
300 |
2,493,300 |
300 |
▲42,750 |
250 |
▲42,750 |
0 |
▲43,000 |
0 |
250 |
|
小計 |
403,570 |
140,570 |
2,493,300 |
300 |
2,493,300 |
300 |
▲42,750 |
250 |
▲42,750 |
0 |
▲43,000 |
0 |
250 |
|
計 |
3,164,900 |
2,635,740 |
5,194,474 |
2,429,619 |
5,194,474 |
2,429,619 |
▲37,409 |
5,591 |
▲37,409 |
0 |
▲43,000 |
0 |
5,591 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
河川管理費 |
105,687 |
101,512 |
103,867 |
99,732 |
103,867 |
99,732 |
2,118 |
2,118 |
2,118 |
0 |
0 |
0 |
2,118 |
|
河川維持費 |
1,786,814 |
491,117 |
1,812,422 |
530,989 |
1,812,422 |
530,989 |
3,243 |
3,243 |
3,243 |
0 |
0 |
0 |
3,243 |
|
運営費 |
13,453 |
13,361 |
13,582 |
13,494 |
13,582 |
13,494 |
410 |
410 |
410 |
0 |
0 |
0 |
410 |
|
運営費 |
90,817 |
80,769 |
91,621 |
81,471 |
91,621 |
81,471 |
1,270 |
1,005 |
1,270 |
0 |
0 |
265 |
1,005 |
|
小計 |
1,996,771 |
686,759 |
2,021,492 |
725,686 |
2,021,492 |
725,686 |
7,041 |
6,776 |
7,041 |
0 |
0 |
265 |
6,776 |
|
計 |
1,996,771 |
686,759 |
2,021,492 |
725,686 |
2,021,492 |
725,686 |
7,041 |
6,776 |
7,041 |
0 |
0 |
265 |
6,776 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 港湾局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
海岸維持管理費 |
179,732 |
144,991 |
191,419 |
156,678 |
191,419 |
156,678 |
▲976 |
▲976 |
▲976 |
0 |
0 |
0 |
▲976 |
|
港湾維持管理費 |
323,893 |
▲596,651 |
337,537 |
▲622,877 |
337,537 |
▲622,877 |
▲1,499 |
▲1,499 |
▲1,499 |
0 |
0 |
0 |
▲1,499 |
|
小計 |
503,625 |
▲451,660 |
528,956 |
▲466,199 |
528,956 |
▲466,199 |
▲2,475 |
▲2,475 |
▲2,475 |
0 |
0 |
0 |
▲2,475 |
政 |
港湾管理・運営一元化関連事業費 |
636 |
620 |
45,437 |
28,428 |
45,437 |
28,428 |
486,031 |
486,031 |
486,031 |
0 |
0 |
0 |
486,031 |
|
小計 |
636 |
620 |
45,437 |
28,428 |
45,437 |
28,428 |
486,031 |
486,031 |
486,031 |
0 |
0 |
0 |
486,031 |
|
計 |
504,261 |
▲451,040 |
574,393 |
▲437,771 |
574,393 |
▲437,771 |
483,556 |
483,556 |
483,556 |
0 |
0 |
0 |
483,556 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 下水道室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
大阪府流域下水道事業会計繰出金 |
16,329,179 |
16,329,179 |
14,859,984 |
14,859,984 |
14,859,984 |
14,859,984 |
4,780 |
4,780 |
4,780 |
0 |
0 |
0 |
4,780 |
|
小計 |
16,329,179 |
16,329,179 |
14,859,984 |
14,859,984 |
14,859,984 |
14,859,984 |
4,780 |
4,780 |
4,780 |
0 |
0 |
0 |
4,780 |
|
計 |
16,329,179 |
16,329,179 |
14,859,984 |
14,859,984 |
14,859,984 |
14,859,984 |
4,780 |
4,780 |
4,780 |
0 |
0 |
0 |
4,780 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市計画室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
国土利用計画策定費 |
1,571 |
1,571 |
1,571 |
1,571 |
1,571 |
1,571 |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|
公園管理費 |
2,461,716 |
2,092,462 |
2,484,133 |
2,113,387 |
2,484,133 |
2,113,387 |
404 |
404 |
404 |
0 |
0 |
0 |
404 |
|
小計 |
2,463,287 |
2,094,033 |
2,485,704 |
2,114,958 |
2,485,704 |
2,114,958 |
419 |
419 |
419 |
0 |
0 |
0 |
419 |
政 |
泉佐野丘陵緑地整備事業費 |
88,401 |
66,399 |
63,867 |
63,867 |
63,867 |
63,867 |
1,315 |
1,315 |
1,315 |
0 |
0 |
0 |
1,315 |
|
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 |
457,227 |
457,227 |
1,213,725 |
1,213,725 |
1,213,725 |
1,213,725 |
▲119,472 |
▲119,472 |
▲119,472 |
0 |
0 |
0 |
▲119,472 |
|
小計 |
545,628 |
523,626 |
1,277,592 |
1,277,592 |
1,277,592 |
1,277,592 |
▲118,157 |
▲118,157 |
▲118,157 |
0 |
0 |
0 |
▲118,157 |
|
計 |
3,008,915 |
2,617,659 |
3,763,296 |
3,392,550 |
3,763,296 |
3,392,550 |
▲117,738 |
▲117,738 |
▲117,738 |
0 |
0 |
0 |
▲117,738 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 用地課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
土地利用対策費 |
67,563 |
67,563 |
67,326 |
67,326 |
67,326 |
67,326 |
192 |
192 |
192 |
0 |
0 |
0 |
192 |
|
小計 |
67,563 |
67,563 |
67,326 |
67,326 |
67,326 |
67,326 |
192 |
192 |
192 |
0 |
0 |
0 |
192 |
|
計 |
67,563 |
67,563 |
67,326 |
67,326 |
67,326 |
67,326 |
192 |
192 |
192 |
0 |
0 |
0 |
192 |