令和元年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 政策企画部 課名 政策企画総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

一般管理事務費 16,046 16,046 18,521 18,521 18,521 18,521 0 0 0 0 0 0 0
栄典表彰費 1,860 1,860 1,896 1,896 1,896 1,896 0 0 0 0 0 0 0
総務連絡費 10,114 10,114 11,040 11,040 11,040 11,040 0 0 0 0 0 0 0
運営費 57,395 46,517 55,128 43,229 55,128 43,229 323 323 323 0 0 0 323
小計 85,415 74,537 86,585 74,686 86,585 74,686 323 323 323 0 0 0 323
政策企画部職員費 3,257,608 3,027,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3,257,608 3,027,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,343,023 3,101,750 86,585 74,686 86,585 74,686 323 323 323 0 0 0 323
 
会計名  部名 政策企画部 課名 危機管理室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

消防恩給費 28,603 28,603 21,200 21,200 21,200 21,200 0 0 0 0 0 0 0
小計 28,603 28,603 21,200 21,200 21,200 21,200 0 0 0 0 0 0 0
災害基本対策費 7,290 7,290 7,363 7,363 7,363 7,363 0 0 0 0 0 0 0
大阪府地域防災計画推進費 1,150 1,150 1,162 1,162 1,162 1,162 0 0 0 0 0 0 0
地域防災推進費 7,097 7,097 7,168 7,168 7,168 7,168 0 0 0 0 0 0 0
災害要員公舎確保費 20,772 20,772 21,392 21,392 21,392 21,392 0 0 0 0 0 0 0
国民保護法制関連事業費 6,775 1,248 3,301 1,265 3,301 1,265 0 0 0 0 0 0 0
審議会費 950 950 950 950 950 950 0 0 0 0 0 0 0
消防支援費 17,083 17,083 16,046 16,046 16,046 16,046 0 0 0 0 0 0 0
危険物取扱者免状交付等事務実施費 103,696 ▲23,028 107,924 ▲22,701 107,924 ▲22,701 0 0 0 0 0 0 0
地震災害等対策費 4,427 4,427 4,442 4,442 4,442 4,442 0 0 0 0 0 0 0
防災行政無線管理費 353,196 353,193 358,082 358,079 358,082 358,079 0 0 0 0 0 0 0
危機管理センター運営費 39,368 39,368 40,943 40,943 40,943 40,943 0 0 0 0 0 0 0
広域防災拠点維持管理費 25,843 25,635 25,980 25,763 25,980 25,763 0 0 0 0 0 0 0
原子力防災対策事業費 421,834 0 425,564 0 425,564 0 0 0 0 0 0 0 0
派遣職員人件費負担金 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 0 0 0 0 0 0 0
防災情報充実強化事業費 51,686 25,843 50,594 25,297 50,594 25,297 0 0 0 0 0 0 0
津波等から逃げる対策促進事業費 500 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
ラグビーワールドカップ2019消防・救急体制整備費補助金 0 0 0 0 0 0 42,500 0 42,500 42,500 0 0 0
被災者支援事業費 7,603 1,783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
被災者支援事業費 790 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石油コンビナ−ト等防災対策費 1,181 1,181 1,951 1,951 1,951 1,951 0 0 0 0 0 0 0
産業保安業務情報システム推進費 7,039 7,039 4,004 4,004 4,004 4,004 0 0 0 0 0 0 0
市町村権限移譲事務費 68,724 68,724 60,884 60,884 60,884 60,884 0 0 0 0 0 0 0
産業保安指導費 28,395 ▲16,879 28,445 ▲17,597 28,445 ▲17,597 0 0 0 0 0 0 0
災害救助対策費 3,354 1,181 4,838 1,181 4,838 1,181 0 0 0 0 0 0 0
災害用備蓄物資購入費(災害対策業務) 5,048 5,048 5,146 5,146 5,146 5,146 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,205,801 571,327 1,198,979 564,738 1,198,979 564,738 42,500 0 42,500 42,500 0 0 0
大阪府地域防災計画推進費<政策的経費> 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自助・共助促進方策検討事業費 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
災害対策機能強化充実事業費 0 0 48,244 48,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0
救急振興財団負担金 22,200 22,200 22,300 22,300 22,300 22,300 0 0 0 0 0 0 0
消防用ヘリコプター運営費補助金 151,765 151,765 153,568 153,568 153,568 153,568 0 0 0 0 0 0 0
危機管理センター運営費<政策的経費> 4,273 2,273 11,742 11,742 11,742 11,742 0 0 0 0 0 0 0
土砂災害対策促進事業費 2,900 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
防災行政無線管理費<政策的経費> 64,289 17,289 116,284 29,284 116,284 29,284 0 0 0 0 0 0 0
地域防災基金事業費 1,010 0 2,017 0 2,017 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘリサイン整備事業費 2,031 2,031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広域防災拠点機能強化事業費 48,572 7,572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消防用ヘリコプター更新整備負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
被災者支援事業費<政策的経費> 483 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
被災者支援事業費 0 0 1,476 548 1,476 548 0 0 0 0 0 0 0
大阪版みなし仮設住宅供給事業費 0 0 24,385 24,385 24,385 24,385 0 0 0 0 0 0 0
2019年G20大阪サミット防災・危機管理対策費 0 0 1,167,116 3,623 1,167,116 3,623 0 0 0 0 0 0 0
石油コンビナート等防災対策費(政策的経費) 6,936 0 7,020 0 7,020 0 0 0 0 0 0 0 0
災害救助基金設置運営費 614,296 614,296 857,376 857,376 857,376 857,376 31,369 31,369 31,369 0 0 0 31,369
災害用備蓄物資購入費 88,532 0 110,914 0 110,914 0 0 0 0 0 0 0 0
応急仮設住宅供給事業費 0 0 14,652 0 14,652 0 0 0 0 0 0 0 0
被災者生活再建支援基金拠出金 0 0 2,519,464 464 2,519,464 464 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,013,287 826,809 5,056,558 1,151,534 5,008,314 1,103,290 31,369 31,369 31,369 0 0 0 31,369
2,247,691 1,426,739 6,276,737 1,737,472 6,228,493 1,689,228 73,869 31,369 73,869 42,500 0 0 31,369
 
会計名  部名 政策企画部 課名 青少年・地域安全室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

総合的な治安対策推進事業費 1,054 1,054 1,065 1,065 1,065 1,065 0 0 0 0 0 0 0
安全なまちづくり推進連絡調整費 5,909 5,909 5,968 5,968 5,968 5,968 0 0 0 0 0 0 0
犯罪被害者等支援事業費 2,195 2,195 2,342 2,342 2,342 2,342 0 0 0 0 0 0 0
青少年海洋センター運営費 99,954 88,847 100,650 89,672 100,650 89,672 0 0 0 0 0 0 0
青少年施策企画調整費 1,694 1,694 1,710 1,710 1,710 1,710 0 0 0 0 0 0 0
少年非行対策事業費 3,038 3,038 3,038 3,038 3,038 3,038 0 0 0 0 0 0 0
青少年健全育成事業費 22,362 22,362 22,419 22,419 22,419 22,419 0 0 0 0 0 0 0
少年サポートセンター運営費 57,013 57,013 57,276 57,276 57,276 57,276 0 0 0 0 0 0 0
審議会費 1,218 1,218 1,162 1,162 1,162 1,162 0 0 0 0 0 0 0
小計 194,437 183,330 195,630 184,652 195,630 184,652 0 0 0 0 0 0 0
子どもを性犯罪から守る推進事業費 16,866 16,866 16,929 16,929 16,929 16,929 0 0 0 0 0 0 0
公民連携性犯罪・性暴力被害者支援事業費 14,146 7,280 14,592 7,503 14,592 7,503 0 0 0 0 0 0 0
特殊詐欺被害防止緊急対策事業費 10,000 10,000 5,400 5,400 5,400 5,400 0 0 0 0 0 0 0
地域安全センター自立支援事業費 1,816 1,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域再犯防止推進モデル事業費 3,500 0 8,500 0 8,500 0 0 0 0 0 0 0 0
地域見守り力向上事業費 0 0 1,940 1,940 1,940 1,940 0 0 0 0 0 0 0
犯罪被害者等支援事業費〈政策的経費〉 0 0 4,433 4,433 4,433 4,433 0 0 0 0 0 0 0
青少年海洋センター運営費<政策的経費> 27,766 20,766 40,285 40,285 40,285 40,285 0 0 0 0 0 0 0
青少年自立支援事業費 2,512 200 2,300 200 2,300 200 0 0 0 0 0 0 0
青少年有害環境対策推進事業費 2,523 0 2,121 0 2,121 0 0 0 0 0 0 0 0
青少年健全育成事業費<政策的経費> 2,214 2,214 2,088 2,088 2,088 2,088 0 0 0 0 0 0 0
小計 81,343 59,142 98,588 78,778 98,588 78,778 0 0 0 0 0 0 0
275,780 242,472 294,218 263,430 294,218 263,430 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 政策企画部 課名 消防学校 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

再整備等事業費 184,564 184,564 197,705 197,705 197,705 197,705 ▲23,755 ▲23,755 ▲23,755 0 0 0 ▲23,755
小計 184,564 184,564 197,705 197,705 197,705 197,705 ▲23,755 ▲23,755 ▲23,755 0 0 0 ▲23,755
運営費 168,508 167,958 203,924 203,404 193,789 193,269 0 0 0 0 0 0 0
施設等改修費 6,801 4,801 132,357 83,357 127,892 78,892 0 0 0 0 0 0 0
派遣職員人件費負担金 12,473 12,473 12,651 12,651 12,651 12,651 0 0 0 0 0 0 0
小計 187,782 185,232 348,932 299,412 334,332 284,812 0 0 0 0 0 0 0
372,346 369,796 546,637 497,117 532,037 482,517 ▲23,755 ▲23,755 ▲23,755 0 0 0 ▲23,755
 
会計名  部名 政策企画部 課名 企画室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

企画調整費 13,738 13,470 14,276 14,006 14,276 14,006 0 0 0 0 0 0 0
報道連絡調整費 4,316 4,316 4,369 4,369 4,369 4,369 0 0 0 0 0 0 0
総合調査費 24,122 24,122 24,364 24,364 24,364 24,364 0 0 0 0 0 0 0
地方分権推進費 3,298 3,298 3,202 3,202 3,202 3,202 0 0 0 0 0 0 0
全国知事会分担金 17,488 17,488 17,378 17,378 17,378 17,378 0 0 0 0 0 0 0
小計 62,962 62,694 63,589 63,319 63,589 63,319 0 0 0 0 0 0 0
関西広域連合負担金 165,685 165,685 149,389 149,389 149,389 149,389 340 340 340 0 0 0 340
いのち輝く未来社会をめざすビジョン推進費 8,585 8,585 25,181 25,181 25,181 25,181 0 0 0 0 0 0 0
近未来技術等社会実装事業費 0 0 1,876 1,876 1,876 1,876 0 0 0 0 0 0 0
小計 174,270 174,270 176,446 176,446 176,446 176,446 340 340 340 0 0 0 340
237,232 236,964 240,035 239,765 240,035 239,765 340 340 340 0 0 0 340
 
会計名  部名 政策企画部 課名 戦略事業室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

戦略事業調整費 5,659 5,409 5,668 5,447 5,668 5,447 0 0 0 0 0 0 0
国家戦略特区推進事業費 3,019 3,019 3,049 3,049 3,049 3,049 0 0 0 0 0 0 0
関西国際空港全体構想推進連絡調整費 9,371 9,371 9,445 9,445 9,445 9,445 0 0 0 0 0 0 0
小計 18,049 17,799 18,162 17,941 18,162 17,941 0 0 0 0 0 0 0
リニア中央新幹線・北陸新幹線整備促進事業費 3,000 3,000 3,500 3,500 3,500 3,500 0 0 0 0 0 0 0
大阪府市医療戦略推進事業費 406 0 188 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0
次世代がん治療法BNCT推進事業費 800 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
関西国際空港関連事業特別会計繰出金 2,728,881 2,728,881 2,257,885 2,257,885 2,257,885 2,257,885 0 0 0 0 0 0 0
大阪国際空港周辺地域空気調和機器機能回復工事費等助成事業費 3,470 3,470 3,314 3,314 3,314 3,314 0 0 0 0 0 0 0
岬町多奈川地区多目的公園管理費 4,436 4,420 4,480 4,464 4,480 4,464 0 0 0 0 0 0 0
岬町多奈川地区多目的公園地すべり対策事業費 0 0 0 0 0 0 37,333 37,333 37,333 0 0 0 37,333
小計 2,740,993 2,739,771 2,270,167 2,269,163 2,270,167 2,269,163 37,333 37,333 37,333 0 0 0 37,333
2,759,042 2,757,570 2,288,329 2,287,104 2,288,329 2,287,104 37,333 37,333 37,333 0 0 0 37,333
 
会計名  部名 政策企画部 課名 サミット協力室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

2019年G20大阪サミット推進事業費 0 0 365,288 190,460 365,288 190,460 ▲7,015 ▲3,508 ▲7,015 0 0 ▲3,507 ▲3,508
小計 0 0 365,288 190,460 365,288 190,460 ▲7,015 ▲3,508 ▲7,015 0 0 ▲3,507 ▲3,508
0 0 365,288 190,460 365,288 190,460 ▲7,015 ▲3,508 ▲7,015 0 0 ▲3,507 ▲3,508
 
会計名  部名 政策企画部 課名 万博誘致推進室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費 160,915 108,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025日本万国博覧会推進事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 160,915 108,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160,915 108,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 9,396,029 8,243,734 10,097,829 5,290,034 10,034,985 5,227,190 81,095 42,102 81,095 42,500 0 ▲3,507 42,102
義務的経費計 28,603 28,603 21,200 21,200 21,200 21,200 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 1,751,228 1,094,251 1,760,650 1,103,041 1,760,650 1,103,041 19,068 ▲23,432 19,068 42,500 0 0 ▲23,432
政策的経費計 4,358,590 4,093,667 8,315,979 4,165,793 8,253,135 4,102,949 62,027 65,534 62,027 0 0 ▲3,507 65,534
人件費計 3,257,608 3,027,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9,396,029 8,243,734 10,097,829 5,290,034 10,034,985 5,227,190 81,095 42,102 81,095 42,500 0 ▲3,507 42,102
 


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