平成30年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 公安委員会 |
課名 会計課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
庁費(部長後調整) |
6,839,377 |
6,379,808 |
6,802,911 |
6,339,212 |
6,832,659 |
6,368,960 |
2,539 |
2,539 |
2,539 |
0 |
0 |
0 |
2,539 |
|
施設管理費(部長後調整) |
425,365 |
▲204,475 |
470,167 |
▲133,827 |
470,167 |
▲133,827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交番等整備事業費(部長後調整) |
7,423 |
7,423 |
256,371 |
100,371 |
256,371 |
100,371 |
0 |
▲46,000 |
0 |
0 |
46,000 |
0 |
▲46,000 |
|
運転者講習事業費(部長後調整) |
1,815,080 |
▲519,131 |
1,742,260 |
▲542,050 |
1,806,126 |
▲521,594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
警察許可事務費(課長後調整) |
38,284 |
▲294,505 |
38,101 |
▲273,811 |
38,101 |
▲273,336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
9,125,529 |
5,369,120 |
9,309,810 |
5,489,895 |
9,403,424 |
5,540,574 |
2,539 |
▲43,461 |
2,539 |
0 |
46,000 |
0 |
▲43,461 |
政 |
警察装備資器材等整備事業費(部長後調整) |
0 |
0 |
23,431 |
22,757 |
23,431 |
22,757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
東住吉警察署建替整備事業費(部長後調整) |
65,761 |
59,702 |
255,163 |
126,163 |
253,870 |
124,870 |
0 |
▲43,779 |
0 |
0 |
0 |
43,779 |
▲43,779 |
|
守口警察署移転建替整備事業費(部長後調整) |
53,190 |
53,190 |
83,842 |
27,842 |
83,842 |
27,842 |
0 |
▲19,508 |
0 |
0 |
0 |
19,508 |
▲19,508 |
|
平野警察署移転建替整備事業費(部長後調整) |
679,276 |
9,004 |
1,808,612 |
438,885 |
1,803,602 |
433,875 |
0 |
▲318,905 |
0 |
0 |
0 |
318,905 |
▲318,905 |
|
警察職員待機宿舎整備事業費(部長後調整) |
839,073 |
265,326 |
1,895,509 |
477,304 |
1,895,509 |
477,304 |
0 |
▲321,000 |
0 |
0 |
321,000 |
0 |
▲321,000 |
|
淀川警察署別館建替整備事業費(部長後調整) |
218,666 |
8,057 |
860,012 |
217,344 |
856,784 |
214,116 |
0 |
▲157,000 |
0 |
0 |
157,000 |
0 |
▲157,000 |
|
南警察署別館整備事業費(部長後調整) |
51,883 |
13,635 |
258,572 |
72,572 |
384,106 |
103,106 |
0 |
▲94,130 |
0 |
0 |
0 |
94,130 |
▲94,130 |
|
(仮称)中堺警察署新設整備事業費(部長後調整) |
63,985 |
63,985 |
73,368 |
25,368 |
73,368 |
25,368 |
0 |
▲16,551 |
0 |
0 |
0 |
16,551 |
▲16,551 |
|
警察施設改修事業費(部長後調整) |
0 |
0 |
816,734 |
422,734 |
816,734 |
422,734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
西成特別対策事業費(部長後調整) |
0 |
0 |
37,936 |
37,936 |
37,936 |
37,936 |
17 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
17 |
|
交通関係事犯捜査資器材整備事業費(部長後調整) |
0 |
0 |
41,876 |
30,952 |
41,876 |
30,952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通安全施設等整備事業費(部長後調整) |
4,280,080 |
1,386,585 |
5,208,060 |
1,597,746 |
5,208,060 |
1,597,746 |
▲633,333 |
▲159,000 |
▲633,333 |
▲383,333 |
▲91,000 |
0 |
▲159,000 |
|
違法駐車対策事業費(課長後調整) |
1,233,999 |
1,230,380 |
1,306,501 |
1,303,685 |
1,306,301 |
1,303,486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
7,485,913 |
3,089,864 |
12,669,616 |
4,801,288 |
12,785,419 |
4,822,092 |
▲633,316 |
▲1,129,856 |
▲633,316 |
▲383,333 |
387,000 |
492,873 |
▲1,129,856 |
|
計 |
16,611,442 |
8,458,984 |
21,979,426 |
10,291,183 |
22,188,843 |
10,362,666 |
▲630,777 |
▲1,173,317 |
▲630,777 |
▲383,333 |
433,000 |
492,873 |
▲1,173,317 |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
16,611,442 |
8,458,984 |
21,979,426 |
10,291,183 |
22,188,843 |
10,362,666 |
▲630,777 |
▲1,173,317 |
▲630,777 |
▲383,333 |
433,000 |
492,873 |
▲1,173,317 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
9,125,529 |
5,369,120 |
9,309,810 |
5,489,895 |
9,403,424 |
5,540,574 |
2,539 |
▲43,461 |
2,539 |
0 |
46,000 |
0 |
▲43,461 |
|
政策的経費計 |
7,485,913 |
3,089,864 |
12,669,616 |
4,801,288 |
12,785,419 |
4,822,092 |
▲633,316 |
▲1,129,856 |
▲633,316 |
▲383,333 |
387,000 |
492,873 |
▲1,129,856 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
16,611,442 |
8,458,984 |
21,979,426 |
10,291,183 |
22,188,843 |
10,362,666 |
▲630,777 |
▲1,173,317 |
▲630,777 |
▲383,333 |
433,000 |
492,873 |
▲1,173,317 |