平成30年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 政策企画部 課名 政策企画総務課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

一般管理事務費() 16,113 16,113 16,107 16,107 16,041 16,041 5 5 5 0 0 0 5
運営費() 58,408 47,762 57,913 47,035 57,392 46,514 3 3 3 0 0 0 3
小計 74,521 63,875 74,020 63,142 73,433 62,555 8 8 8 0 0 0 8
74,521 63,875 74,020 63,142 73,433 62,555 8 8 8 0 0 0 8
 
会計名  部名 政策企画部 課名 企画室 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

企画調整費() 11,770 11,502 13,738 13,470 13,738 13,470 0 0 0 0 0 0 0
小計 11,770 11,502 13,738 13,470 13,738 13,470 0 0 0 0 0 0 0
11,770 11,502 13,738 13,470 13,738 13,470 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 政策企画部 課名 万博誘致推進室 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費() 307,801 130,843 171,072 168,600 160,915 158,443 0 ▲50,000 0 0 0 50,000 ▲50,000
小計 307,801 130,843 171,072 168,600 160,915 158,443 0 ▲50,000 0 0 0 50,000 ▲50,000
307,801 130,843 171,072 168,600 160,915 158,443 0 ▲50,000 0 0 0 50,000 ▲50,000
 
会計名  部名 政策企画部 課名 危機管理室 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

原子力防災対策事業費() 570,714 0 421,132 0 421,832 0 2 0 2 2 0 0 0
被災者支援事業費() 11,923 3,327 8,455 2,067 8,393 2,005 ▲790 ▲222 ▲790 0 0 ▲568 ▲222
被災者支援事業費() 0 0 0 0 0 0 790 222 790 0 0 568 222
小計 582,637 3,327 429,587 2,067 430,225 2,005 2 0 2 2 0 0 0
防災行政無線管理費<政策的経費>() 375,930 311,710 54,245 15,245 64,289 25,289 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
小計 375,930 311,710 54,245 15,245 64,289 25,289 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
958,567 315,037 483,832 17,312 494,514 27,294 2 ▲8,000 2 2 8,000 0 ▲8,000
 
会計名  部名 政策企画部 課名 青少年・地域安全室 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

安全なまちづくり推進連絡調整費() 6,117 6,117 6,117 6,117 5,909 5,909 0 0 0 0 0 0 0
青少年健全育成事業費() 22,369 22,369 22,349 22,349 22,349 22,349 13 13 13 0 0 0 13
少年サポートセンター運営費() 57,017 57,017 56,984 56,984 56,984 56,984 29 29 29 0 0 0 29
小計 85,503 85,503 85,450 85,450 85,242 85,242 42 42 42 0 0 0 42
子どもを性犯罪から守る推進事業費() 16,866 16,866 16,858 16,858 16,858 16,858 8 8 8 0 0 0 8
地域再犯防止推進モデル事業費() 0 0 0 0 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 16,866 16,866 16,858 16,858 20,358 16,858 8 8 8 0 0 0 8
102,369 102,369 102,308 102,308 105,600 102,100 50 50 50 0 0 0 50
 
会計名  部名 政策企画部 課名 消防学校 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

施設等改修費() 4,850 4,850 6,801 4,801 6,801 4,801 0 0 0 0 0 0 0
小計 4,850 4,850 6,801 4,801 6,801 4,801 0 0 0 0 0 0 0
4,850 4,850 6,801 4,801 6,801 4,801 0 0 0 0 0 0 0
 
      (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 1,459,878 628,476 851,771 369,633 855,001 368,663 60 ▲57,942 60 2 8,000 50,000 ▲57,942
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 754,431 164,207 602,795 164,129 602,638 163,272 52 50 52 2 0 0 50
政策的経費計 705,447 464,269 248,976 205,504 252,363 205,391 8 ▲57,992 8 0 8,000 50,000 ▲57,992
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,459,878 628,476 851,771 369,633 855,001 368,663 60 ▲57,942 60 2 8,000 50,000 ▲57,942
 


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