平成30年度 当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 政策企画総務課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 一般管理事務費() | 16,113 | 16,113 | 16,107 | 16,107 | 16,041 | 16,041 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
運営費() | 58,408 | 47,762 | 57,913 | 47,035 | 57,392 | 46,514 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
小計 | 74,521 | 63,875 | 74,020 | 63,142 | 73,433 | 62,555 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
計 | 74,521 | 63,875 | 74,020 | 63,142 | 73,433 | 62,555 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 企画室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 企画調整費() | 11,770 | 11,502 | 13,738 | 13,470 | 13,738 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 11,770 | 11,502 | 13,738 | 13,470 | 13,738 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 11,770 | 11,502 | 13,738 | 13,470 | 13,738 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 万博誘致推進室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費() | 307,801 | 130,843 | 171,072 | 168,600 | 160,915 | 158,443 | 0 | ▲50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | ▲50,000 |
小計 | 307,801 | 130,843 | 171,072 | 168,600 | 160,915 | 158,443 | 0 | ▲50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | ▲50,000 | |
計 | 307,801 | 130,843 | 171,072 | 168,600 | 160,915 | 158,443 | 0 | ▲50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | ▲50,000 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 危機管理室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 原子力防災対策事業費() | 570,714 | 0 | 421,132 | 0 | 421,832 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
被災者支援事業費() | 11,923 | 3,327 | 8,455 | 2,067 | 8,393 | 2,005 | ▲790 | ▲222 | ▲790 | 0 | 0 | ▲568 | ▲222 | |
被災者支援事業費() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 222 | 790 | 0 | 0 | 568 | 222 | |
小計 | 582,637 | 3,327 | 429,587 | 2,067 | 430,225 | 2,005 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 防災行政無線管理費<政策的経費>() | 375,930 | 311,710 | 54,245 | 15,245 | 64,289 | 25,289 | 0 | ▲8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | ▲8,000 |
小計 | 375,930 | 311,710 | 54,245 | 15,245 | 64,289 | 25,289 | 0 | ▲8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | ▲8,000 | |
計 | 958,567 | 315,037 | 483,832 | 17,312 | 494,514 | 27,294 | 2 | ▲8,000 | 2 | 2 | 8,000 | 0 | ▲8,000 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 青少年・地域安全室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 安全なまちづくり推進連絡調整費() | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 5,909 | 5,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青少年健全育成事業費() | 22,369 | 22,369 | 22,349 | 22,349 | 22,349 | 22,349 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
少年サポートセンター運営費() | 57,017 | 57,017 | 56,984 | 56,984 | 56,984 | 56,984 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
小計 | 85,503 | 85,503 | 85,450 | 85,450 | 85,242 | 85,242 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
政 | 子どもを性犯罪から守る推進事業費() | 16,866 | 16,866 | 16,858 | 16,858 | 16,858 | 16,858 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
地域再犯防止推進モデル事業費() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 16,866 | 16,866 | 16,858 | 16,858 | 20,358 | 16,858 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
計 | 102,369 | 102,369 | 102,308 | 102,308 | 105,600 | 102,100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 消防学校 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 施設等改修費() | 4,850 | 4,850 | 6,801 | 4,801 | 6,801 | 4,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 4,850 | 4,850 | 6,801 | 4,801 | 6,801 | 4,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 4,850 | 4,850 | 6,801 | 4,801 | 6,801 | 4,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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部合計 | 1,459,878 | 628,476 | 851,771 | 369,633 | 855,001 | 368,663 | 60 | ▲57,942 | 60 | 2 | 8,000 | 50,000 | ▲57,942 | |
義務的経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経常的経費計 | 754,431 | 164,207 | 602,795 | 164,129 | 602,638 | 163,272 | 52 | 50 | 52 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
政策的経費計 | 705,447 | 464,269 | 248,976 | 205,504 | 252,363 | 205,391 | 8 | ▲57,992 | 8 | 0 | 8,000 | 50,000 | ▲57,992 | |
人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1,459,878 | 628,476 | 851,771 | 369,633 | 855,001 | 368,663 | 60 | ▲57,942 | 60 | 2 | 8,000 | 50,000 | ▲57,942 |