平成29年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 公安委員会 |
課名 会計課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
庁費(部長後調整) |
7,000,084 |
6,534,359 |
6,853,479 |
6,393,910 |
6,853,231 |
6,393,662 |
▲13,854 |
▲13,854 |
▲13,854 |
0 |
0 |
0 |
▲13,854 |
|
通信機構運用事業費(部長後調整) |
1,375,192 |
1,170,616 |
1,356,126 |
1,152,195 |
1,355,888 |
1,151,995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通安全施設等整備事業費(部長後調整) |
2,701,342 |
2,627,662 |
2,704,722 |
2,631,042 |
2,692,785 |
2,631,042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
11,076,618 |
10,332,637 |
10,914,327 |
10,177,147 |
10,901,904 |
10,176,699 |
▲13,854 |
▲13,854 |
▲13,854 |
0 |
0 |
0 |
▲13,854 |
政 |
庁費(部長後調整) |
127,226 |
127,226 |
0 |
0 |
38,582 |
38,582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
東住吉警察署建替整備事業費(部長後調整) |
11,102 |
11,102 |
93,973 |
89,973 |
65,761 |
61,761 |
0 |
▲2,059 |
0 |
0 |
0 |
2,059 |
▲2,059 |
|
交番等整備事業費(部長後調整) |
0 |
0 |
234,310 |
85,471 |
222,120 |
78,281 |
0 |
▲36,000 |
0 |
0 |
36,000 |
0 |
▲36,000 |
|
平野警察署移転建替整備事業費(部長後調整) |
641,450 |
0 |
679,276 |
141,354 |
679,276 |
141,354 |
0 |
▲132,350 |
0 |
0 |
0 |
132,350 |
▲132,350 |
|
天満警察署建替整備事業費(部長後調整) |
585,176 |
83,067 |
2,707,499 |
698,220 |
2,211,988 |
564,709 |
0 |
▲377,692 |
0 |
0 |
0 |
377,692 |
▲377,692 |
|
福島警察署移転建替整備事業費(部長後調整) |
242,000 |
242,000 |
52,013 |
16,013 |
52,013 |
16,013 |
0 |
▲12,600 |
0 |
0 |
0 |
12,600 |
▲12,600 |
|
警察職員待機宿舎整備事業費(部長後調整) |
755,834 |
239,842 |
914,262 |
339,083 |
839,073 |
298,326 |
0 |
▲33,000 |
0 |
0 |
33,000 |
0 |
▲33,000 |
|
淀川警察署別館建替整備事業費(部長後調整) |
110,087 |
12,394 |
249,057 |
61,464 |
218,666 |
53,073 |
0 |
▲45,016 |
0 |
0 |
0 |
45,016 |
▲45,016 |
|
南警察署別館整備事業費(部長後調整) |
87,745 |
10,745 |
51,883 |
23,883 |
51,883 |
23,883 |
0 |
▲10,248 |
0 |
0 |
0 |
10,248 |
▲10,248 |
|
通信機構運用事業費(部長後調整) |
69,455 |
69,398 |
0 |
0 |
399,146 |
399,089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通安全施設等整備事業費(部長後調整) |
4,411,518 |
1,451,288 |
4,847,501 |
1,523,513 |
4,888,240 |
1,547,585 |
▲608,160 |
▲161,000 |
▲608,160 |
▲342,160 |
▲105,000 |
0 |
▲161,000 |
|
小計 |
7,041,593 |
2,247,062 |
9,829,774 |
2,978,974 |
9,666,748 |
3,222,656 |
▲608,160 |
▲809,965 |
▲608,160 |
▲342,160 |
▲36,000 |
579,965 |
▲809,965 |
|
計 |
18,118,211 |
12,579,699 |
20,744,101 |
13,156,121 |
20,568,652 |
13,399,355 |
▲622,014 |
▲823,819 |
▲622,014 |
▲342,160 |
▲36,000 |
579,965 |
▲823,819 |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
18,118,211 |
12,579,699 |
20,744,101 |
13,156,121 |
20,568,652 |
13,399,355 |
▲622,014 |
▲823,819 |
▲622,014 |
▲342,160 |
▲36,000 |
579,965 |
▲823,819 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
11,076,618 |
10,332,637 |
10,914,327 |
10,177,147 |
10,901,904 |
10,176,699 |
▲13,854 |
▲13,854 |
▲13,854 |
0 |
0 |
0 |
▲13,854 |
|
政策的経費計 |
7,041,593 |
2,247,062 |
9,829,774 |
2,978,974 |
9,666,748 |
3,222,656 |
▲608,160 |
▲809,965 |
▲608,160 |
▲342,160 |
▲36,000 |
579,965 |
▲809,965 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
18,118,211 |
12,579,699 |
20,744,101 |
13,156,121 |
20,568,652 |
13,399,355 |
▲622,014 |
▲823,819 |
▲622,014 |
▲342,160 |
▲36,000 |
579,965 |
▲823,819 |