平成29年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 政策企画部 課名 企画室 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

関西広域連合負担金() 145,266 145,266 174,640 174,640 174,640 174,640 ▲1,504 ▲1,504 ▲1,504 0 0 0 ▲1,504
小計 145,266 145,266 174,640 174,640 174,640 174,640 ▲1,504 ▲1,504 ▲1,504 0 0 0 ▲1,504
145,266 145,266 174,640 174,640 174,640 174,640 ▲1,504 ▲1,504 ▲1,504 0 0 0 ▲1,504
 
会計名  部名 政策企画部 課名 戦略事業室 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

審議会費() 258 258 258 258 258 258 ▲258 ▲258 ▲258 0 0 0 ▲258
戦略事業調整費() 4,916 4,666 5,401 5,151 5,401 5,151 258 258 258 0 0 0 258
小計 5,174 4,924 5,659 5,409 5,659 5,409 0 0 0 0 0 0 0
5,174 4,924 5,659 5,409 5,659 5,409 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 政策企画部 課名 危機管理室 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

危機管理対策事業費() 254 254 254 254 254 254 ▲254 ▲254 ▲254 0 0 0 ▲254
国民保護法制関連事業費() 9,196 1,137 3,241 1,137 3,241 1,137 254 254 254 0 0 0 254
小計 9,450 1,391 3,495 1,391 3,495 1,391 0 0 0 0 0 0 0
防災センター運営費<政策的経費>() 6,105 6,105 146,727 146,727 146,727 146,727 ▲17,904 ▲17,904 ▲17,904 0 0 0 ▲17,904
地域防災基金事業費() 0 0 0 0 0 0 1,200 0 1,200 0 0 1,200 0
小計 6,105 6,105 146,727 146,727 146,727 146,727 ▲16,704 ▲17,904 ▲16,704 0 0 1,200 ▲17,904
15,555 7,496 150,222 148,118 150,222 148,118 ▲16,704 ▲17,904 ▲16,704 0 0 1,200 ▲17,904
 
会計名  部名 政策企画部 課名 消防学校 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

運営費() 135,254 134,696 151,619 151,070 142,782 142,233 19,472 19,472 19,472 0 0 0 19,472
小計 135,254 134,696 151,619 151,070 142,782 142,233 19,472 19,472 19,472 0 0 0 19,472
135,254 134,696 151,619 151,070 142,782 142,233 19,472 19,472 19,472 0 0 0 19,472
 
      (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 301,249 292,382 482,140 479,237 473,303 470,400 1,264 64 1,264 0 0 1,200 64
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 14,624 6,315 9,154 6,800 9,154 6,800 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 286,625 286,067 472,986 472,437 464,149 463,600 1,264 64 1,264 0 0 1,200 64
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 301,249 292,382 482,140 479,237 473,303 470,400 1,264 64 1,264 0 0 1,200 64
 


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