平成28年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 住宅まちづくり部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

住宅まちづくり総務課 住宅まちづくり部職員費 3,083,345 2,833,373 0 0 0 0 0 0 0
小計 3,083,345 2,833,373 0 0 0 0 0 0 0
3,083,345 2,833,373 0 0 0 0 0 0 0
都市居住課 大阪府受入避難者支援住宅供給事業費 108 108 218 218 218 0 0 0 218
彩都(国際文化公園都市)事業費 2,034 0 424 0 424 0 0 424 0
大阪府住宅供給公社事業費<政策的経費> 218,656 213,456 130,293 130,293 130,293 0 0 0 130,293
優良賃貸住宅供給促進事業費 1,469,116 805,161 1,298,263 711,209 1,298,263 584,689 0 2,365 711,209
空家まち育て推進事業費 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0
ニュータウン再生事業費 4,796 2,571 2,264 1,132 2,264 1,132 0 0 1,132
小計 1,694,710 1,021,296 1,446,462 857,852 1,431,462 585,821 0 2,789 842,852
1,694,710 1,021,296 1,446,462 857,852 1,431,462 585,821 0 2,789 842,852
建築防災課 審議会費 372 186 0 0 0 0 0 0 0
建築物震災対策推進事業費<政策的経費> 1,196,863 786,046 1,184,997 794,917 964,215 354,434 0 0 609,781
密集住宅市街地整備促進事業費 606,777 561,227 820,761 738,501 800,761 38,660 28,000 0 734,101
小計 1,804,012 1,347,459 2,005,758 1,533,418 1,764,976 393,094 28,000 0 1,343,882
1,804,012 1,347,459 2,005,758 1,533,418 1,764,976 393,094 28,000 0 1,343,882
都市空間創造室 グランドデザイン推進事業費 1,000 1,000 6,622 5,622 0 0 0 0 0
うめきたまちづくり推進費 16,500 16,500 27,500 27,500 27,500 0 0 0 27,500
小計 17,500 17,500 34,122 33,122 27,500 0 0 0 27,500
17,500 17,500 34,122 33,122 27,500 0 0 0 27,500
建築指導室 福祉のまちづくり推進事業費<政策的経費> 13,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0
小計 13,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0
13,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0
住宅経営室 大阪府受入避難者支援住宅供給事業費 624 624 435 435 435 0 0 0 435
府営住宅民活整備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 624 624 435 435 435 0 0 0 435
624 624 435 435 435 0 0 0 435
公共建築室 府有建築物への太陽光パネル設置促進事業費 596 596 460 460 0 0 0 0 0
審議会費<政策的経費> 152 152 194 194 0 0 0 0 0
小計 748 748 654 654 0 0 0 0 0
748 748 654 654 0 0 0 0 0
タウン推進局 国際医療交流の拠点づくり促進事業費 113,861 113,861 32,647 32,647 32,647 0 0 0 32,647
小計 113,861 113,861 32,647 32,647 32,647 0 0 0 32,647
113,861 113,861 32,647 32,647 32,647 0 0 0 32,647
部合計 6,727,800 5,338,861 3,520,078 2,458,128 3,257,020 978,915 28,000 2,789 2,247,316
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
準義務的経費計 3,644,455 2,505,488 3,520,078 2,458,128 3,257,020 978,915 28,000 2,789 2,247,316
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 3,083,345 2,833,373 0 0 0 0 0 0 0
合計 6,727,800 5,338,861 3,520,078 2,458,128 3,257,020 978,915 28,000 2,789 2,247,316
 


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