令和4年度当初予算 子ども・子育て支援事業費

事業名 :子ども・子育て支援事業費(20150576) 予算要求課 子ども室
細事業名 :地域子ども・子育て支援事業費 予算計上課 子ども室
細々事業名 :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004)
一般事業費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 利用者支援事業 241,462千円 1 利用者支援事業 129,188千円
241,462,000円 241,462 129,188,000円= 129,188
2 地域子育て支援拠点事業 1,017,259千円 2 地域子育て支援拠点事業 993,373千円
1,017,259,000円 1,017,259 993,373,000円= 993,373
3 養育支援訪問事業 38,728千円 3 養育支援訪問事業 48,102千円
38,728,000円 38,728 48,102,000円= 48,102
4 地域ネットワーク機能強化事業 40,674千円 4 地域ネットワーク機能強化事業 47,714千円
40,674,000円 40,674 47,714,000円= 47,714
5 子育て短期支援事業 10,474千円 5 子育て短期支援事業 9,610千円
10,474,000円 10,474 9,610,000円= 9,610
6 子育て援助活動支援事業 68,587千円 6 子育て援助活動支援事業 78,889千円
68,587,000円 68,587 78,889,000円= 78,889
7 一時預かり事業 988,193千円 7 一時預かり事業 1,052,659千円
988,193,000円 988,193 1,052,659,000円= 1,052,659
8 延長保育事業 461,817千円 8 延長保育事業 433,042千円
461,817,000円 461,817 433,042,000円= 433,042
9 病児・病後児保育事業 935,567千円 9 病児・病後児保育事業 1,071,009千円
935,567,000円 935,567 1,071,009,000円= 1,071,009
10 放課後児童健全育成事業 3,700,975千円 10 放課後児童健全育成事業 4,021,639千円
3,700,975,000円 3,700,975 4,021,639,000円= 4,021,639
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 22,982千円 11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 11,169千円
22,982,000円 22,982 11,169,000円= 11,169
12 多様な事業者の参入促進・能力開発
  事
47,806千円 12 多様な事業者の参入促進・能力開発
  事
78,221千円
47,806,000円 47,806 78,221,000円= 78,221
(市町村に対するもの(措置費以外のもの 7,574,524千円 (市町村に対するもの(措置費以外のもの 7,974,615千円
(補助金計) 7,574,524千円 (補助金計) 7,974,615千円
(負担金、補助及び交付金計) 7,574,524千円 (負担金、補助及び交付金計) 7,974,615千円
(合計) 7,574,524千円 (合計) 7,974,615千円


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