令和3年度当初予算 流域下水道事業資本的支出
款名 | :流域下水道事業資本的支出 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :建設改良費 | ||
目名 | :建設事務費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 報酬 | 35,075千円 | 1 報酬 | 0千円 | |
<1> 非常勤報酬 | 35,075千円 | <1> 非常勤報酬 | 0千円 | *非 |
35075000 | 35,075 | |||
2 給料 | 294,674千円 | 2 給料 | ▲4,525 千円 | |
<1> 給料 | 294,674千円 | <1> 給料 | ▲4,525 千円 | *不 |
294674000 | 294,674 | -4525000 | ▲4,525 | |
3 手当等 | 275,655千円 | 3 手当等 | 26,137千円 | |
<1> 扶養手当 | 10,147千円 | <1> 扶養手当 | ▲584 千円 | *不 |
10147000 | 10,147 | -584000 | ▲584 | |
<2> 調整手当 | 36,549千円 | <2> 調整手当 | ▲564 千円 | *不 |
36549000 | 36,549 | -564000 | ▲564 | |
<3> 住居手当 | 4,891千円 | <3> 住居手当 | 146千円 | *不 |
4891000 | 4,891 | 146000 | 146 | |
<4> 通勤手当 | 13,696千円 | <4> 通勤手当 | ▲556 千円 | *課 |
13696000 | 13,696 | -556000 | ▲556 | |
<5> 特殊勤務手当 | 511千円 | <5> 特殊勤務手当 | 0千円 | *不 |
511000 | 511 | |||
<6> 時間外勤務手当 | 23,442千円 | <6> 時間外勤務手当 | ▲316 千円 | *不 |
23442000 | 23,442 | -316000 | ▲316 | |
<7> 宿日直手当 | 41千円 | <7> 宿日直手当 | ▲7 千円 | *不 |
41000 | 41 | -7000 | ▲7 | |
<8> 期末手当 | 139,812千円 | <8> 期末手当 | ▲4,178 千円 | *不 |
139812000 | 139,812 | -4178000 | ▲4,178 | |
<9> 児童手当 | 4,307千円 | <9> 児童手当 | ▲584 千円 | *不 |
4307000 | 4,307 | -584000 | ▲584 | |
<10> 退職手当 | 34,665千円 | <10> 退職手当 | 32,780千円 | *不 |
34665000 | 34,665 | 32780000 | 32,780 | |
<11> 嘱託員 | 7,065千円 | <11> 嘱託員 | 0千円 | *非 |
7065000 | 7,065 | |||
<12> 作業員 | 529千円 | <12> 作業員 | 0千円 | *非 |
529000 | 529 | |||
4 報償費 | 300千円 | 4 報償費 | 0千円 | |
<1> 報償費 | 300千円 | <1> 報償費 | 0千円 | *非 |
300000 | 300 | |||
5 法定福利費 | 126,487千円 | 5 法定福利費 | ▲2,673 千円 | |
<1> 共済負担金 | 118,652千円 | <1> 共済負担金 | ▲2,655 千円 | *非 |
118652000 | 118,652 | -2655000 | ▲2,655 | |
<2> 公務災害負担金 | 732千円 | <2> 公務災害負担金 | ▲18 千円 | *非 |
732000 | 732 | -18000 | ▲18 | |
<3> 非常勤職員共済 | 7,103千円 | <3> 非常勤職員共済 | 0千円 | *非 |
7103000 | 7,103 | |||
6 旅費 | 16,253千円 | 6 旅費 | 0千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 16,253千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 0千円 | *課 |
16253000 | 16,253 | |||
7 備消耗品費 | 9,101千円 | 7 備消耗品費 | 0千円 | |
<1> 備消耗品費 | 9,101千円 | <1> 備消耗品費 | 0千円 | *課 |
9101000 | 9,101 | |||
8 被服費 | 305千円 | 8 被服費 | 0千円 | |
<1> 被服費 | 305千円 | <1> 被服費 | 0千円 | *課 |
305000 | 305 | |||
9 光熱水費 | 10,715千円 | 9 光熱水費 | 0千円 | |
<1> 光熱水費 | 10,715千円 | <1> 光熱水費 | 0千円 | *課 |
10715000 | 10,715 | |||
10 燃料費 | 3,635千円 | 10 燃料費 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 3,635千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
3635000 | 3,635 | |||
11 印刷製本費 | 2,179千円 | 11 印刷製本費 | 0千円 | |
<1> 印刷製本費 | 2,179千円 | <1> 印刷製本費 | 0千円 | *課 |
2179000 | 2,179 | |||
12 修繕費 | 4,739千円 | 12 修繕費 | 0千円 | |
<1> 修繕費 | 4,739千円 | <1> 修繕費 | 0千円 | *課 |
4739000 | 4,739 | |||
13 通信運搬費 | 5,221千円 | 13 通信運搬費 | 0千円 | |
<1> 通信運搬費 | 5,221千円 | <1> 通信運搬費 | 0千円 | *課 |
5221000 | 5,221 | |||
14 手数料 | 1,302千円 | 14 手数料 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 1,302千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
1302000 | 1,302 | |||
15 委託料 | 10,003千円 | 15 委託料 | 0千円 | |
<1> 委託料 | 10,003千円 | <1> 委託料 | 0千円 | *課 |
10003000 | 10,003 | |||
16 賃借料 | 17,305千円 | 16 賃借料 | 0千円 | |
<1> 賃借料 | 17,305千円 | <1> 賃借料 | 0千円 | *課 |
17305000 | 17,305 | |||
17 保険料 | 1,177千円 | 17 保険料 | 0千円 | |
<1> 保険料 | 1,177千円 | <1> 保険料 | 0千円 | *非 |
1177000 | 1,177 | |||
18 負担金 | 58,408千円 | 18 負担金 | 0千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 8,281千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | 0千円 | *課 |
8281000 | 8,281 | |||
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
951千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
0千円 | *課 |
951000 | 951 | |||
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
695千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
695000 | 695 | |||
<4> CALS端末等使用負担金 | 46,094千円 | <4> CALS端末等使用負担金 | 0千円 | *課 |
46094000 | 46,094 | |||
<5> 職員健康診断負担金 | 1,035千円 | <5> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
1035000 | 1,035 | |||
<6> その他負担金 | 1,352千円 | <6> その他負担金 | 0千円 | *課 |
1352000 | 1,352 | |||
19 研修費 | 912千円 | 19 研修費 | 0千円 | |
<1> 研修費 | 912千円 | <1> 研修費 | 0千円 | *課 |
912000 | 912 | |||
20 公課費 | 314千円 | 20 公課費 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 314千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
314000 | 314 | |||
(建設事務費計) | 873,760千円 | (建設事務費計) | 18,939千円 |