令和3年度当初予算 児童虐待対策費

事業名 :児童虐待対策費(20083339) 予算要求課 子ども室
細事業名 :児童の安全確認等にかかる体制強化事業 予算計上課 子ども室
細々事業名 :児童の安全確認等にかかる体制強化事業(20083339-00200051)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤作業員 報酬 9,388千円 1 非常勤作業員 報酬 8,981千円
5550*193日*6.85人= 7,337 5,590円*192日*6.58人= 7,062
5790*50日*6.85人= 1,983 5,830円*50日*6.58人= 1,918
-9,321,000= ▲9,321  
5,590円*193日*6.85人= 7,390  
5,830円*50日*6.85人= 1,996  
(作業員計) 9,388千円 (作業員計) 8,981千円
(報酬計) 9,388千円 (報酬計) 8,981千円
1 非常勤職員 期末手当 1,393千円 1 非常勤職員 期末手当 1,946千円
1,386,000= 1,386 1,364,780/12*1.3*2*6.58= 1,945
1,393,000-1,386,000= 7  
(作業員計) 1,393千円 (作業員計) 1,946千円
(職員手当等計) 1,393千円 (職員手当等計) 1,946千円
1 非常勤作業員 共済費 2,139千円 1 非常勤作業員 共済費 2,148千円
11,817,278*0.16652= 1,967 (1365+327+296)*1,000*0.16415*6.58= 2,147
-1,968,000= ▲1,968  
(9,388+1,393+2,248)*1,000*0.16415= 2,138  
(作業員計) 2,139千円 (作業員計) 2,148千円
(共済費計) 2,139千円 (共済費計) 2,148千円
1 非常勤作業員 旅費 2,248千円 1 非常勤作業員 旅費 2,150千円
364,500*6.85人= 2,496 1,350*242日*6.58人= 2,149
-2,497,000= ▲2,497  
1,350*243日*6.85人= 2,247  
(作業員計) 2,248千円 (作業員計) 2,150千円
(旅費計) 2,248千円 (旅費計) 2,150千円
1 児童の安全確認等にかかる体制強化事 58,188千円 1 児童の安全確認等にかかる体制強化事 59,234千円
58,188,000= 58,188 59,234,000= 59,234
(その他の委託料計) 58,188千円 (その他の委託料計) 59,234千円
(委託料計) 58,188千円 (委託料計) 59,234千円
1 非常勤職員 パソコン代 436千円 1 非常勤職員 パソコン代 419千円
5,300*12ケ月*6.85人= 435 5,300*12ケ月*6.58人= 418
(使用料及び賃借料計) 436千円 (使用料及び賃借料計) 419千円
(合計) 73,792千円 (合計) 74,878千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 児童虐待防止対策等支援事業 36,896 1 児童虐待防止対策等支援事業 37,439
72,410,000*1/2= 36,205 74,878,000*1/2= 37,439
1,386,000*1/2= 693  
-2000= ▲2  
(児童福祉事業補助金計) 36,896   37,439
(児童福祉費補助金計) 36,896   37,439
目計 福祉費国庫補助金 36,896   37,439
項計 国庫補助金 36,896   37,439
款計 国庫支出金 36,896   37,439
合計 36,896   37,439


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