令和2年度補正(17号) 子ども・子育て支援事業費
事業名 |
:子ども・子育て支援事業費(20150576) |
予算要求課 |
子ども室 |
細事業名 |
:地域子ども・子育て支援事業費 |
予算計上課 |
子ども室 |
細々事業名 |
:地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004) |
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一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 利用者支援事業 |
240,972千円 |
1 利用者支援事業 |
37,863千円 |
公 |
268941000*0.896 |
240,971 |
37,863,000円= |
37,863 |
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2 地域子育て支援拠点事業 |
1,166,376千円 |
2 地域子育て支援拠点事業 |
▲52,049 千円 |
公 |
1301758000*0.896 |
1,166,375 |
-52,049,000円= |
▲52,049 |
|
3 養育支援訪問事業 |
35,372千円 |
3 養育支援訪問事業 |
10,621千円 |
公 |
39477000*0.896 |
35,371 |
10,621,000円= |
10,621 |
|
4 地域ネットワーク機能強化事業 |
43,658千円 |
4 地域ネットワーク機能強化事業 |
▲1,189 千円 |
公 |
48725000*0.896 |
43,657 |
-1,189,000円= |
▲1,189 |
|
5 子育て短期支援事業 |
9,583千円 |
5 子育て短期支援事業 |
105千円 |
公 |
10695000*0.896 |
9,582 |
105,000円= |
105 |
|
6 子育て援助活動支援事業 |
87,223千円 |
6 子育て援助活動支援事業 |
▲10,847 千円 |
公 |
97347000*0.896 |
87,222 |
-10,847,000円= |
▲10,847 |
|
7 一時預かり事業 |
842,248千円 |
7 一時預かり事業 |
193,377千円 |
公 |
940008000*0.896 |
842,247 |
193,377,000円= |
193,377 |
|
8 延長保育事業 |
458,668千円 |
8 延長保育事業 |
8,963千円 |
公 |
511906000*0.896 |
458,667 |
8,963,000円= |
8,963 |
|
9 病児・病後児保育事業 |
909,967千円 |
9 病児・病後児保育事業 |
103,183千円 |
公 |
1015588000*0.896 |
909,966 |
103,183,000円= |
103,183 |
|
10 放課後児童健全育成事業 |
3,490,076千円 |
10 放課後児童健全育成事業 |
194,797千円 |
公 |
3895180000*0.896 |
3,490,081 |
194,797,000円= |
194,797 |
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端数調整 -6000 |
▲6 |
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|
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 |
17,543千円 |
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 |
▲4,478 千円 |
公 |
19579000*0.896 |
17,542 |
-4,478,000円= |
▲4,478 |
|
12 多様な事業者の参入促進・能力開発 事 |
46,782千円 |
12 多様な事業者の参入促進・能力開発 事 |
4,914千円 |
公 |
52211000*0.896 |
46,781 |
4,914,000円= |
4,914 |
|
(市町村に対するもの(措置費以外のもの |
7,348,468千円 |
(市町村に対するもの(措置費以外のもの |
485,260千円 |
|
(補助金計) |
7,348,468千円 |
(補助金計) |
485,260千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
7,348,468千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
485,260千円 |
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(合計) |
7,348,468千円 |
(合計) |
485,260千円 |
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