令和2年度補正(17号) 子ども・子育て支援事業費

事業名 :子ども・子育て支援事業費(20150576) 予算要求課 子ども室
細事業名 :地域子ども・子育て支援事業費 予算計上課 子ども室
細々事業名 :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004)
一般事業費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

現計

本年度要求

1 利用者支援事業 240,972千円 1 利用者支援事業 37,863千円
268941000*0.896 240,971 37,863,000円= 37,863
2 地域子育て支援拠点事業 1,166,376千円 2 地域子育て支援拠点事業 ▲52,049 千円
1301758000*0.896 1,166,375 -52,049,000円= ▲52,049
3 養育支援訪問事業 35,372千円 3 養育支援訪問事業 10,621千円
39477000*0.896 35,371 10,621,000円= 10,621
4 地域ネットワーク機能強化事業 43,658千円 4 地域ネットワーク機能強化事業 ▲1,189 千円
48725000*0.896 43,657 -1,189,000円= ▲1,189
5 子育て短期支援事業 9,583千円 5 子育て短期支援事業 105千円
10695000*0.896 9,582 105,000円= 105
6 子育て援助活動支援事業 87,223千円 6 子育て援助活動支援事業 ▲10,847 千円
97347000*0.896 87,222 -10,847,000円= ▲10,847
7 一時預かり事業 842,248千円 7 一時預かり事業 193,377千円
940008000*0.896 842,247 193,377,000円= 193,377
8 延長保育事業 458,668千円 8 延長保育事業 8,963千円
511906000*0.896 458,667 8,963,000円= 8,963
9 病児・病後児保育事業 909,967千円 9 病児・病後児保育事業 103,183千円
1015588000*0.896 909,966 103,183,000円= 103,183
10 放課後児童健全育成事業 3,490,076千円 10 放課後児童健全育成事業 194,797千円
3895180000*0.896 3,490,081 194,797,000円= 194,797
端数調整 -6000 ▲6  
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 17,543千円 11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 ▲4,478 千円
19579000*0.896 17,542 -4,478,000円= ▲4,478
12 多様な事業者の参入促進・能力開発
  事
46,782千円 12 多様な事業者の参入促進・能力開発
  事
4,914千円
52211000*0.896 46,781 4,914,000円= 4,914
(市町村に対するもの(措置費以外のもの 7,348,468千円 (市町村に対するもの(措置費以外のもの 485,260千円
(補助金計) 7,348,468千円 (補助金計) 485,260千円
(負担金、補助及び交付金計) 7,348,468千円 (負担金、補助及び交付金計) 485,260千円
(合計) 7,348,468千円 (合計) 485,260千円


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