令和2年度当初予算 子ども・子育て支援事業費
事業名 | :子ども・子育て支援事業費(20150576) | 予算要求課 | 子ども室 |
細事業名 | :地域子ども・子育て支援事業費 | 予算計上課 | 子ども室 |
細々事業名 | :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
1 利用者支援事業 | 243,929千円 | 公 | 240,972千円 | |
243,929,000円= | 243,929 | 268941000*0.896 | 240,971 | |
2 地域子育て支援拠点事業 | 1,180,695千円 | 公 | 1,166,376千円 | |
1,180,695,000 | 1,180,695 | 1301758000*0.896 | 1,166,375 | |
3 養育支援訪問事業 | 35,806千円 | 公 | 35,372千円 | |
35,806,000 | 35,806 | 39477000*0.896 | 35,371 | |
4 地域ネットワーク機能強化事業 | 44,194千円 | 公 | 43,658千円 | |
44,194,000円= | 44,194 | 48725000*0.896 | 43,657 | |
5 子育て短期支援事業 | 9,700千円 | 公 | 9,583千円 | |
9,700,000円= | 9,700 | 10695000*0.896 | 9,582 | |
6 子育て援助活動支援事業 | 88,294千円 | 公 | 87,223千円 | |
88,294,000円= | 88,294 | 97347000*0.896 | 87,222 | |
7 一時預かり事業 | 852,587千円 | 公 | 842,248千円 | |
852,587,000円= | 852,587 | 940008000*0.896 | 842,247 | |
8 延長保育事業 | 464,299千円 | 公 | 458,668千円 | |
464,299,000円= | 464,299 | 511906000*0.896 | 458,667 | |
9 病児・病後児保育事業 | 921,138千円 | 公 | 909,967千円 | |
921,138,000円= | 921,138 | 1015588000*0.896 | 909,966 | |
10 放課後児童健全育成事業 | 3,532,928千円 | 公 | 3,490,076千円 | |
3,532,928,000円= | 3,532,928 | 3895180000*0.896 | 3,490,081 | |
端数調整 -6000 | ▲6 | |||
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 17,758千円 | 公 | 17,543千円 | |
17,758,000円= | 17,758 | 19579000*0.896 | 17,542 | |
12 多様な事業者の参入促進・能力開発 事 |
47,355千円 | 公 | 46,782千円 | |
47,355,000円= | 47,355 | 52211000*0.896 | 46,781 | |
(市町村に対するもの(措置費以外のもの | 7,438,683千円 | (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 7,348,468千円 | |
(補助金計) | 7,438,683千円 | (補助金計) | 7,348,468千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 7,438,683千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 7,348,468千円 | |
(合計) | 7,438,683千円 | (合計) | 7,348,468千円 |