平成31年度当初予算 福祉人材センター運営費

事業名 :福祉人材センター運営費(20000133) 予算要求課 福祉人材・法人指導課
細事業名 :福祉人材センター運営費 予算計上課 地域福祉推進室
細々事業名 :福祉人材センター事業費(20000133-00010002)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 基盤型事業 7,098千円 1 基盤型事業 7,169千円
(1)運営事務費 基盤型事業
7,169,000= 7,169
通信運搬費  
112,000円*12月= 1,344  
 
振込み等手数料  
19,000円*12月= 228  
 
機器保守・使用料  
25,000円*12月= 300  
 
COOLシステム共用  
38,000円*12月= 456  
 
パソコン・コピー機リース・保守料  
72,000円*12月= 864  
 
旅費  
51,000円*12月= 612  
 
消耗品  
 2,208,000円= 2,208  
 
リーフレット作成ほか  
451,000円= 451  
 
資料印刷費(アンケート印刷)  
5円*3,000部= 15  
 
通信運搬費(アンケート送付)  
82円*3,000名*2= 492  
 
(2)運営委員会  
 
委員報償費  
  9,000円*1人*2回= 18  
 
委員旅費  
 1,900円*15人*2回= 57  
 
会場費  
 18,000円*2回= 36  
 
資料作成費  
 8,000円= 8  
 
通信運搬費  
  140円*15件*4回= 8  
2 施策提案型事業 6,137千円 2 施策提案型事業 6,199千円
(1)就職フェア(夏) 施策提案型事業
6,199,000= 6,199
相談員・手話通訳者等報償費  
103,000円*1回*1/2= 51  
 
会場設営費  
 902,000円*1回*1/2= 451  
 
会場借上げ料  
 787,000円*1回*1/2= 393  
 
通信運搬費  
  208,000円*1/2= 104  
 
チラシ・資料ほか印刷費  
962,000円*1/2= 481  
 
消耗品  
27,000円*1/2= 13  
 
 
(2)就職フェア(春)  
 
会場借上げ料  
  251,800円*5回*1/2= 629  
 
チラシ・資料印刷費  
  123,643円*5回*1/2= 309  
 
消耗品  
 148,000円*1/2= 74  
 
(3)報酬  
 
嘱託職員1名  
2,149,000円*1/2= 1,074  
 
 
(4)賃金  
 
事務補助3名  
5,109,000円*1/2= 2,554  
(その他の委託料計) 13,235千円 (その他の委託料計) 13,368千円
(委託料計) 13,235千円 (委託料計) 13,368千円
(合計) 13,235千円 (合計) 13,368千円

 [特定財源の内訳]

平成30年度当初

平成31年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 福祉人材センター運営補助金 6,617 1 福祉人材センター運営補助金 6,683
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
(福祉人材センター運営費) (福祉人材センター運営費)
 
(1)基盤型事業 7,098,000円*1/2= 3,549 (1)基盤型事業 7,169,000円*1/2= 3,584
(2)施策提案型事業 2,508,000円*1/2= 1,254 (2)施策提案型事業 6,199,000円*1/2= 3,099
(3)賃金職員    2,555,000円*1/2= 1,277 調整額-1,000円= ▲1
(4)嘱託職員  1,074,000円*1/2= 537  
(地域福祉事業補助金計) 6,617   6,683
(社会福祉費補助金計) 6,617   6,683
目計 福祉費国庫補助金 6,617   6,683
項計 国庫補助金 6,617   6,683
款計 国庫支出金 6,617   6,683
合計 6,617   6,683


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