平成30年度当初予算 少年サポートセンター運営費()

事業名 :少年サポートセンター運営費()(20100411) 予算要求課 青少年・地域安全室
細事業名 :少年サポートセンター 予算計上課 青少年・地域安全室
細々事業名 :少年サポートセンター運営費(20100411-00020001)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 立直り支援員 25,977千円 1 立直り支援員 13千円
・嘱託(特嘱枠) ・嘱託(特嘱枠)
(153,390円+27,000円)*12月*12人= 25,976 (153,480円+27,000円)*12月*12人= 25,989
 
-内示額25,977,000円= ▲25,977
(報酬計) 25,977千円 (報酬計) 13千円
1 立直り支援員社会保険 4,192千円 1 立直り支援員社会保険 16千円
・嘱託(特嘱枠) ・嘱託(特嘱枠)
180,000円*12月*152.7/1000*12人= 3,957 180,000円*12月*153.30/1000*12人= 3,973
180,390円*12月*9/1000*12人= 233 180,480円*12月*9/1000*12人= 233
 
-内示額4,192,000= ▲4,192
(非常勤職員分(人件費)計) 4,192千円 (非常勤職員分(人件費)計) 16千円
(非常勤職員分計) 4,192千円 (非常勤職員分計) 16千円
(共済費計) 4,192千円 (共済費計) 16千円
1 職員旅費 1,808千円 1 職員旅費
・事業旅費(立直り支援事業)  
1,143,000円= 1,143  
 
・非行防止・犯罪被害防止教室旅費  
665,000円= 665  
(旅費計) 1,808千円 (旅費計) 0千円
1 一般用事務用品代 1,649千円 1 一般用事務用品代
一般事務用品代  
1,649,000円= 1,649  
2 立直り支援事業 1,916千円 2 立直り支援事業
1,916,000円= 1,916  
(消耗需用費計) 3,565千円 (消耗需用費計) 0千円
1 光熱水費 1,704千円 1 光熱水費
1,704,000円= 1,704  
(維持需用費計) 1,704千円 (維持需用費計) 0千円
(需用費計) 5,269千円 (需用費計) 0千円
1 ボランティア保険等 380千円 1 ボランティア保険等
380,000円= 380  
(保険料計) 380千円 (保険料計) 0千円
1 電話代 1,230千円 1 電話代
1,230,000円= 1,230  
(その他の役務費計) 1,230千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 1,610千円 (役務費計) 0千円
1 ボランティア関係委託料 6,345千円 1 ボランティア関係委託料
6,345,000円= 6,345  
2 警備等委託料 1,423千円 2 警備等委託料
1,423,000円= 1,423  
(その他の委託料計) 7,768千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 7,768千円 (委託料計) 0千円
1 立直り支援事業会場等 941千円 1 立直り支援事業会場等
立直り支援事業費  
941,000円= 941  
2 パソコン等借上げ 109千円 2 パソコン等借上げ
パソコン等借上げ  
3,023円*12月*3台= 108  
3 事務所借上家賃 5,882千円 3 事務所借上家賃
5,882,000円= 5,882  
(使用料及び賃借料計) 6,932千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
1 光熱水費負担金 3,318千円 1 光熱水費負担金
3,318,000円= 3,318  
2 研修会負担金 32千円 2 研修会負担金
・研修会参加負担金  
32,000円= 32  
(その他に対するもの計) 3,350千円 (その他に対するもの計) 0千円
(負担金計) 3,350千円 (負担金計) 0千円
(負担金、補助及び交付金計) 3,350千円 (負担金、補助及び交付金計) 0千円
1 破損物賠償金 78千円 1 破損物賠償金
78,000円= 78  
(その他計) 78千円 (その他計) 0千円
(補償、補填及び賠償金計) 78千円 (補償、補填及び賠償金計) 0千円
(合計) 56,984千円 (合計) 29千円


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