平成29年度一般会計当初予算案及び平成29年度港湾整備事業特別会計当初予算案について、以下の理由により訂正(注)しました。
(注)議案の訂正 ・・・ | 大阪府議会会議規則第18条の規定に基づき、議会に提出した議案の一部を、議案提出者が変更することです。 |
【訂正理由】
(単位:億円、%)
区分 | 28年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 32,772 | 30,866 | ▲1,907 | 94.2 |
特別会計 | 14,830 | 13,043 | ▲1,786 | 88.0 |
計 | 47,602 | 43,909 | ▲3,693 | 92.2 |
(1)平成29年度一般会計当初予算案の訂正内容
(歳入) (単位:千円)
原案(A) | 訂正後案(B) | 差額(B−A) | |
---|---|---|---|
(款) 13 繰入金 | 87,070,059 | 87,046,522 | ▲23,537 |
(項) 2 基金繰入金 | 85,994,100 | 85,970,563 | |
(目) 21 財政調整基金繰入金 | 53,249,111 | 53,225,574 | |
(款) 15 府債 | 286,049,000 | 286,035,000 | ▲14,000 |
(項) 1 府債 | 286,049,000 | 286,035,000 | |
(目) 6 都市整備債 | 69,081,000 | 69,067,000 | |
歳入合計 | 3,086,597,893 | 3,086,560,356 | ▲37,537 |
(歳出) (単位:千円)
原案(A) | 訂正後案(B) | 差額(B−A) | |
---|---|---|---|
(款) 7 都市整備費 | 160,274,683 | 160,237,146 | ▲37,537 |
(項) 4 港湾費 | 2,002,445 | 1,964,908 | |
(目) 1 港湾費 | 2,002,445 | 1,964,908 | |
1 港湾事業 | 2,002,445 | 1,964,908 | |
(8) 港湾管理・運営一元化関連事業費 | 38,154 | 617 | |
歳出合計 | 3,086,597,893 | 3,086,560,356 | ▲37,537 |
(2)平成29年度港湾整備事業特別会計当初予算案の訂正内容
(歳入) (単位:千円)
原案(A) | 訂正後案(B) | 差額(B−A) | |
---|---|---|---|
(款) 1 港湾施設収入 | 6,149,684 | 6,131,146 | ▲18,538 |
(項) 1 使用料 | 2,905,170 | 2,891,497 | ▲13,673 |
(目) 1 港湾施設使用料 | 2,905,170 | 2,891,497 | |
(項) 2 財産収入 | 3,244,514 | 3,239,649 | ▲4,865 |
(目) 1 財産運用収入 | 2,410,342 | 2,405,477 | |
歳入合計 | 9,785,416 | 9,766,878 | ▲18,538 |
(歳出) (単位:千円)
原案(A) | 訂正後案(B) | 差額(B−A) | |
---|---|---|---|
(款) 1 港湾整備事業費 | 9,784,416 | 9,765,878 | ▲18,538 |
(項) 1 港湾整備事業費 | 9,784,416 | 9,765,878 | |
(目) 1 港湾整備事業費 | 9,784,416 | 9,765,878 | |
1 港湾整備事業 | 9,784,416 | 9,765,878 | |
(2) 総務費 | 851,227 | 832,689 | |
歳出合計 | 9,785,416 | 9,766,878 | ▲18,538 |
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財務部 財政課 財政企画グループ
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