令和2年度  補正予算(一般会計第10号)  補正総括表


会計名  部名 府民文化部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

当年度現計額

補正額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

男女参画・府民協働課 男女共同参画・青少年センター管理運営費 88,989 83,076 18,654 18,654 18,654 0 0 0 18,654
小計 88,989 83,076 18,654 18,654 18,654 0 0 0 18,654
88,989 83,076 18,654 18,654 18,654 0 0 0 18,654
消費生活センター 消費者行政推進事業費 160,464 1,335 3,913 27 3,913 3,886 0 0 27
小計 160,464 1,335 3,913 27 3,913 3,886 0 0 27
160,464 1,335 3,913 27 3,913 3,886 0 0 27
企画・観光課 国際会議場管理運営費 1,120,936 261,364 291,647 291,647 291,647 0 0 0 291,647
小計 1,120,936 261,364 291,647 291,647 291,647 0 0 0 291,647
1,120,936 261,364 291,647 291,647 291,647 0 0 0 291,647
府政情報室 情報基盤整備事業費 188,226 185,595 9,401 9,401 9,401 0 0 0 9,401
小計 188,226 185,595 9,401 9,401 9,401 0 0 0 9,401
188,226 185,595 9,401 9,401 9,401 0 0 0 9,401
文化・スポーツ室 江之子島文化芸術創造センター管理運営費 63,953 63,953 3,969 3,969 3,969 0 0 0 3,969
小計 63,953 63,953 3,969 3,969 3,969 0 0 0 3,969
63,953 63,953 3,969 3,969 3,969 0 0 0 3,969
部合計 1,622,568 595,323 327,584 323,698 327,584 3,886 0 0 323,698
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 341,168 332,624 32,024 32,024 32,024 0 0 0 32,024
政策的経費計 1,281,400 262,699 295,560 291,674 295,560 3,886 0 0 291,674
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,622,568 595,323 327,584 323,698 327,584 3,886 0 0 323,698
 


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