令和2年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 公安委員会 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

会計課 警察情報基盤等整備事業費 332,921 332,921 546,432 546,432 546,432 0 0 0 546,432
警察装備資器材等整備事業費 7,344 7,344 1,754 1,018 1,754 736 0 0 1,018
警察職員待機宿舎整備事業費 1,983,735 253,125 1,119,619 416,954 1,119,619 0 273,000 429,665 416,954
平野警察署移転建替整備事業費 252,772 943 0 0 0 0 0 0 0
警察施設改修事業費 611,056 215,056 1,961,198 1,659,198 1,961,198 0 302,000 0 1,659,198
東住吉警察署建替整備事業費 270,185 164,643 1,010,641 306,035 1,010,641 182,606 522,000 0 306,035
中堺警察署(仮称)新築事業費 242,042 42 1,658,382 391,294 1,658,382 372,088 895,000 0 391,294
守口警察署移転建替整備事業費 227,062 62 1,653,779 326,617 1,653,779 346,162 981,000 0 326,617
八尾警察署移転建替整備事業費 18,179 18,179 0 0 0 0 0 0 0
和泉警察署移転建替整備事業費 0 0 2,434 2,434 2,434 0 0 0 2,434
貝塚警察署移転建替整備事業費 0 0 2,512 2,512 2,512 0 0 0 2,512
警察情報通信整備事業費 209,052 209,052 3,439 3,439 3,439 0 0 0 3,439
災害・雑踏対策事業費 3,510 3,510 0 0 0 0 0 0 0
交通対策事業費 64,816 64,808 0 0 0 0 0 0 0
警護警備対策事業費 173,723 127,760 0 0 0 0 0 0 0
後方支援対策事業費 622,012 295,563 0 0 0 0 0 0 0
総合的な治安対策推進事業費 357,062 315,731 309,065 291,431 309,065 17,634 0 0 291,431
西成特別対策事業費 37,419 37,419 39,093 39,093 39,093 0 0 0 39,093
交通安全施設等整備事業費 4,521,550 1,311,965 4,508,803 1,381,657 4,508,803 1,781,146 1,346,000 0 1,381,657
違法駐車対策事業費 1,147,727 1,145,944 1,150,950 1,149,522 1,150,950 58 0 1,370 1,149,522
交通死亡事故抑止対策推進事業費 79,604 65,022 22,748 13,194 22,748 9,554 0 0 13,194
交通関係事犯捜査資器材整備事業費 41,777 30,650 51,536 43,385 51,536 8,151 0 0 43,385
小計 11,203,548 4,599,739 14,042,385 6,574,215 14,042,385 2,718,135 4,319,000 431,035 6,574,215
公安委員会職員費 224,177,918 223,468,271 0 0 0 0 0 0 0
公安委員会退職手当 13,167,487 13,167,487 0 0 0 0 0 0 0
小計 237,345,405 236,635,758 0 0 0 0 0 0 0
248,548,953 241,235,497 14,042,385 6,574,215 14,042,385 2,718,135 4,319,000 431,035 6,574,215
部合計 248,548,953 241,235,497 14,042,385 6,574,215 14,042,385 2,718,135 4,319,000 431,035 6,574,215
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 11,203,548 4,599,739 14,042,385 6,574,215 14,042,385 2,718,135 4,319,000 431,035 6,574,215
人件費計 237,345,405 236,635,758 0 0 0 0 0 0 0
合計 248,548,953 241,235,497 14,042,385 6,574,215 14,042,385 2,718,135 4,319,000 431,035 6,574,215
 


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