令和2年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 都市整備部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

都市整備総務課 PCB廃棄物適正処理対策事業費 7,861 7,861 10,897 10,897 10,897 0 0 0 10,897
庁舎営繕費<政策的経費> 6,511 6,511 96,595 61,595 96,595 0 35,000 0 61,595
小計 14,372 14,372 107,492 72,492 107,492 0 35,000 0 72,492
都市整備部職員費 13,400,067 13,383,963 0 0 0 0 0 0 0
小計 13,400,067 13,383,963 0 0 0 0 0 0 0
13,414,439 13,398,335 107,492 72,492 107,492 0 35,000 0 72,492
交通道路室 舗装道補修費 2,506,333 99,095 2,477,530 279,880 2,477,530 80,650 2,067,000 50,000 279,880
道路改良費 14,011,802 517,427 15,060,654 1,291,100 15,060,654 5,218,119 7,922,000 629,435 1,291,100
国直轄事業負担金 2,016,667 3,667 1,915,000 192,000 1,915,000 0 1,723,000 0 192,000
街路費 14,946,836 134,664 7,410,294 403,218 7,410,294 3,113,271 3,239,000 654,805 403,218
連続立体交差費 9,924,689 22,429 10,275,889 285,889 10,275,889 5,153,500 2,567,000 2,269,500 285,889
モノレール道整備費 875,012 103,962 3,285,012 223,266 3,285,012 1,788,462 1,155,000 118,284 223,266
阪神高速道路建設費 488,000 3,000 104,000 11,000 104,000 0 93,000 0 11,000
道路防災費 2,397,126 28,126 1,223,926 95,926 1,223,926 179,000 949,000 0 95,926
橋りょう補修費 5,360,300 341,915 4,295,560 515,060 4,295,560 1,215,500 2,560,000 5,000 515,060
交通安全施設等整備費 3,495,103 895,033 3,914,085 993,419 3,914,085 930,666 1,763,000 227,000 993,419
道路橋りょう等調査費 22,700 22,700 106,488 106,488 106,488 0 0 0 106,488
道路維持修繕費(自主財源) 205,057 ▲26,278 209,008 0 209,008 0 0 209,008 0
道路改良費(電線共同溝) 733,377 3,200 635,657 15,546 635,657 344,111 266,000 10,000 15,546
道路維持修繕費<政策的経費> 1,404,798 96,698 1,568,671 295,637 1,568,671 79,035 1,113,000 80,999 295,637
箕面有料道路利用促進事業費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 1,000
大阪府道路公社路線移管事業費 120 120 200 200 200 0 0 0 200
国直轄事業負担金(八尾空港) 112,334 3,334 174,570 17,570 174,570 0 157,000 0 17,570
総合都市交通体系調査費 7,020 4,680 66,000 44,000 66,000 22,000 0 0 44,000
交通安全普及費 21,450 21,450 21,658 21,658 21,658 0 0 0 21,658
大阪圏鉄道網整備費 403,570 140,570 2,493,300 300 2,493,300 0 2,493,000 0 300
公共交通戦略推進費 45,300 45,000 26,300 26,300 26,300 0 0 0 26,300
可動式ホーム柵整備費 200,000 4,000 237,031 66,031 237,031 0 171,000 0 66,031
鉄道地震防災対策費 186,779 186,779 221,120 221,120 221,120 0 0 0 221,120
北大阪急行整備促進費 3,500,000 0 500,000 500,000 500,000 0 0 0 500,000
小計 62,865,373 2,652,571 56,222,953 5,606,608 56,222,953 18,124,314 28,238,000 4,254,031 5,606,608
62,865,373 2,652,571 56,222,953 5,606,608 56,222,953 18,124,314 28,238,000 4,254,031 5,606,608
河川室 国直轄事業負担金 5,920,000 9,000 6,790,000 629,000 6,790,000 0 6,161,000 0 629,000
急傾斜地崩壊対策費 503,000 51,250 436,000 42,975 436,000 143,375 228,000 21,650 42,975
河川環境整備費 333,000 6,000 317,000 18,000 317,000 134,000 162,000 3,000 18,000
河川改良費 6,965,262 1,191,262 6,409,222 1,394,222 6,409,222 1,759,000 3,116,000 140,000 1,394,222
寝屋川水系改良費 5,975,597 898,324 6,355,246 1,131,139 6,355,246 2,261,000 2,963,000 107 1,131,139
津波・高潮対策費 9,003,753 8,753 10,498,853 286,853 10,498,853 5,195,000 5,017,000 0 286,853
地すべり対策費 36,000 0 61,000 0 61,000 0 61,000 0 0
都市小河川改良費 70,000 3,000 70,000 7,000 70,000 0 63,000 0 7,000
ダム建設費 8,005,242 947,282 9,684,282 855,812 9,684,282 5,049,000 3,719,000 60,470 855,812
通常砂防費 1,601,091 83,091 1,253,091 103,091 1,253,091 571,000 579,000 0 103,091
河川維持費<政策的経費> 5,264,508 1,722,668 5,161,168 2,006,328 5,161,168 375,000 2,772,000 7,840 2,006,328
砂防修繕費<政策的経費> 297,993 201,993 300,972 209,972 300,972 0 91,000 0 209,972
土砂災害対策費 400,190 105,190 583,190 163,190 583,190 254,000 166,000 0 163,190
避難行動支援事業費 3,440 3,440 2,167 2,167 2,167 0 0 0 2,167
水防災情報システム再整備事業費 310,000 3,000 270,000 14,000 270,000 135,000 121,000 0 14,000
河川更新費 622,500 38,500 630,000 63,000 630,000 0 567,000 0 63,000
運営費<政策的経費> 4,200 4,200 4,242 4,242 4,242 0 0 0 4,242
運営費<政策的経費> 16,160 16,160 17,284 17,284 17,284 0 0 0 17,284
小計 45,331,936 5,293,113 48,843,717 6,948,275 48,843,717 15,876,375 25,786,000 233,067 6,948,275
45,331,936 5,293,113 48,843,717 6,948,275 48,843,717 15,876,375 25,786,000 233,067 6,948,275
港湾局 港湾防災費 2,796,000 2,000 207,000 12,500 207,000 97,500 97,000 0 12,500
海岸施設改修費 718,345 77,345 531,330 89,330 531,330 169,000 273,000 0 89,330
港湾建設費 416,407 13,407 247,094 29,094 247,094 110,000 108,000 0 29,094
港湾調査費<政策的経費> 800 800 19,300 19,300 19,300 0 0 0 19,300
港湾施設改修費 1,701,061 174,723 1,461,583 349,583 1,461,583 313,000 684,000 115,000 349,583
国直轄事業負担金 118,100 3,100 418,500 42,500 418,500 0 376,000 0 42,500
港湾管理・運営一元化関連事業費 636 620 45,437 28,428 45,437 0 17,000 9 28,428
小計 5,751,349 271,995 2,930,244 570,735 2,930,244 689,500 1,555,000 115,009 570,735
5,751,349 271,995 2,930,244 570,735 2,930,244 689,500 1,555,000 115,009 570,735
下水道室 大阪府流域下水道事業会計繰出金 16,329,179 16,329,179 14,859,984 14,859,984 14,859,984 0 0 0 14,859,984
小計 16,329,179 16,329,179 14,859,984 14,859,984 14,859,984 0 0 0 14,859,984
16,329,179 16,329,179 14,859,984 14,859,984 14,859,984 0 0 0 14,859,984
事業管理室 現年災害復旧費 1,524,342 ▲744,666 490,000 200 490,000 266,800 223,000 0 200
過年災害復旧費 127,274 4,383 20,500 827 20,500 13,673 6,000 0 827
小計 1,651,616 ▲740,283 510,500 1,027 510,500 280,473 229,000 0 1,027
1,651,616 ▲740,283 510,500 1,027 510,500 280,473 229,000 0 1,027
都市計画室 都市計画指導調査費 4,200 4,200 0 0 0 0 0 0 0
府道緑化事業費<政策的経費> 215,283 63,283 164,436 23,436 164,436 0 141,000 0 23,436
公園緑地整備費 5,879,530 316,930 1,539,338 412,338 1,539,338 403,000 724,000 0 412,338
国直轄事業負担金 108,600 3,000 125,306 12,561 125,306 0 110,000 2,745 12,561
公園管理費<政策的経費> 1,643,287 13,395 1,257,216 263,609 1,257,216 146,000 759,000 88,607 263,609
泉佐野丘陵緑地整備事業費 88,401 66,399 63,867 63,867 63,867 0 0 0 63,867
公園都市緑化振興費 12,000 0 4,950 0 4,950 0 0 4,950 0
不動産調達特別会計繰出金 70,089 70,089 0 0 0 0 0 0 0
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 457,227 457,227 1,213,725 1,213,725 1,213,725 0 0 0 1,213,725
市街地整備総合事業費<政策的経費> 459,341 5,605 463,815 24,842 463,815 226,973 212,000 0 24,842
小計 8,937,958 1,000,128 4,832,653 2,014,378 4,832,653 775,973 1,946,000 96,302 2,014,378
8,937,958 1,000,128 4,832,653 2,014,378 4,832,653 775,973 1,946,000 96,302 2,014,378
用地課 未利用地処理促進費 58,365 39,365 101,545 39,758 101,545 0 0 61,787 39,758
公共用地取得事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共用地取得事業資金借入金に対する債務保証 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 58,365 39,365 101,545 39,758 101,545 0 0 61,787 39,758
58,365 39,365 101,545 39,758 101,545 0 0 61,787 39,758
部合計 154,340,215 38,244,403 128,409,088 30,113,257 128,409,088 35,746,635 57,789,000 4,760,196 30,113,257
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 140,940,148 24,860,440 128,409,088 30,113,257 128,409,088 35,746,635 57,789,000 4,760,196 30,113,257
人件費計 13,400,067 13,383,963 0 0 0 0 0 0 0
合計 154,340,215 38,244,403 128,409,088 30,113,257 128,409,088 35,746,635 57,789,000 4,760,196 30,113,257
 


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