令和2年度当初予算 少年サポートセンター運営費

事業名 :少年サポートセンター運営費(20100411) 予算要求課 青少年・地域安全室
細事業名 :少年サポートセンター 予算計上課 青少年・地域安全室
細々事業名 :少年サポートセンター運営費(20100411-00020001)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

調整要求

1 立直り支援員 171千円 171千円
・嘱託(特職枠) ・嘱託(特職枠)
153,900円*12月*12人= 22,161 153,900円*12月*12人= 22,161
内示額 -21,991,000 ▲21,991 内示額 -21,991,000 ▲21,991
(嘱託員計) 171千円 (嘱託員計) 171千円
(報酬計) 171千円 (報酬計) 171千円
1 立直り支援員 25千円 25千円
○非常勤嘱託員期末手当 ○非常勤嘱託員期末手当
266,830円*12人= 3,201 266,830円*12人= 3,201
内示額 -3,177,000円 ▲3,177 内示額 -3,177,000円 ▲3,177
(嘱託員計) 25千円 (嘱託員計) 25千円
(職員手当等計) 25千円 (職員手当等計) 25千円
1 立直り支援員社会保険
1 立ち直り支援員 1 立ち直り支援員
(非常勤職員分(人件費)計) 0千円 (非常勤職員分(人件費)計) 0千円
(非常勤職員分計) 0千円 (非常勤職員分計) 0千円
1 立直り支援員社会保険 547千円 547千円
1 立ち直り支援員 1 立ち直り支援員
・嘱託(特嘱枠) ・嘱託(特嘱枠)
180,000円*(155.15/1000)*12月*12人= 4,021 180,000円*(155.15/1000)*12月*12人= 4,021
180,900円*(9/1000)*12月*12人= 234 180,900円*(9/1000)*12月*12人= 234
内示額 -4,238,000円= ▲4,238 内示額 -4,238,000円= ▲4,238
(期末手当分) (期末手当分)
134,000円*(155.15/1000)*2回*12人= 498 134,000円*(155.15/1000)*2回*12人= 498
133,450円*(9/1000)*2回*12人= 28 133,450円*(9/1000)*2回*12人= 28
調整額 1,000円 1 調整額 1,000円 1
(嘱託員計) 547千円 (嘱託員計) 547千円
(共済費計) 547千円 (共済費計) 547千円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(嘱託員計) 0千円 (嘱託員計) 0千円
(旅費計) 0千円 (旅費計) 0千円
 
 
 
 
 
(消耗需用費計) 0千円 (消耗需用費計) 0千円
 
 
(維持需用費計) 0千円 (維持需用費計) 0千円
(需用費計) 0千円 (需用費計) 0千円
 
 
(保険料計) 0千円 (保険料計) 0千円
 
 
(その他の役務費計) 0千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 0千円 (役務費計) 0千円
 
 
 
 
(その他の委託料計) 0千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 0千円 (委託料計) 0千円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(使用料及び賃借料計) 0千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
 
 
 
 
 
(その他に対するもの計) 0千円 (その他に対するもの計) 0千円
(負担金計) 0千円 (負担金計) 0千円
(負担金、補助及び交付金計) 0千円 (負担金、補助及び交付金計) 0千円
 
 
(その他計) 0千円 (その他計) 0千円
(補償、補填及び賠償金計) 0千円 (補償、補填及び賠償金計) 0千円
(合計) 743千円 (合計) 743千円


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