区分 | 予算現額 | 歳入決算額 A | 歳出決算額 B | 歳入歳出差引額 (形式収支) C=A-B | 翌年度へ繰り越す べき財源 D | 実質収支額 (純剰余金) C-D |
一般会計 | 2,979,321,278,000 | 2,926,726,206,307 | 2,932,266,572,410 | △5,540,366,103 | 14,165,812,000 | △19,706,178,103 |
特別会計 | 1,090,868,218,000 | 1,095,418,883,922 | 1,089,276,891,605 | 6,141,992,317 | 182,460,000 | 5,959,532,317 |
合 計 | 4,070,189,496,000 | 4,022,145,090,229 | 4,021,543,464,015 | 601,626,214 | 14,348,272,000 | △13,746,645,786 |
【一般会計】
・形式収支は△55億余円で6年連続の赤字、実質収支についても△197億余円と8年連続の赤字となった。
・歳入歳出とも前年度に比べ減少した。
【特別会計】
・形式収支は61億余円の黒字、実質収支は59億余円の黒字となった。
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会計局 会計総務課 総務グループ
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